您好,可以做差错更正,即重新按正确计算各期折旧金额。

账面上固定资产明细原值对不上,就是本来属于电子设备的记到了办公家具中,但是提折旧的时候又是按电子设备来计提的,折旧都能和这几表一一对应,但是原值对不上,这怎么调整
前年做汇算清缴时固定资产原值100,生产设备50,家具30,电子设备20,去年无固定资产新增,但发现原值生产设备、家具、电子设备分别计提折旧的时候弄混了。例如生产原值50变成了40,其他对应变了,总原值不变。今年原值要什么做调整以及计提时金额也是根据它计提的时候随之改变。
折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我去年汇算清缴的时候,报送固定资产的分项时,将已经折旧完的电子设备类的数据报错,今年我能按正确的报送吗?比如去年账面电子设备原值450000,累计折旧450000,我汇算的时候填了原值600000,累计折旧600000,今年我能按450000,报送吗?汇算清缴时原值与累计折旧的总计金额都跟账对上的,只是明细分项金额不对
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
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老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
具体怎么操作?能直接调换吗?
您好,可以直接调换,但是您得知道正确金额,按差额进行账务调整。
差额都知道 具体怎么账务调整
您好,那就简单了,将原值差异部分直接按原值分类调整,折旧差额部分计入损益科目。
折旧都对着,就是原值有问题
您好,原值若对不上,差异直接计入当期损益科目即可。
固定资产原值差异直接计入当期损益? 原值和损益有什么关系
老师,这个怎么调整呢
您好,先确认原值合计与真实情况是否有差异,有差异将差异调整至当期损益,
您好,您不同类别的资产按错误的年限计提折旧,这个折旧金额是不准确的。
老师,我的固定资产折旧表中原值合计跟账面都一致,折旧合计跟账面也一致,折旧明细跟账面折旧明细也一致,现在就是原值明细和账面明细不一致,其中有一个资产计错了,本该计入办公设备的记入到了电子设备,而且折旧年限恰巧一致 这种情况下,我该怎么调整
您好,既然这样,那就二级科目内调整,借固定资产~正确科目(蓝字)借固定资产~错误科目(红字)。折旧若有错误,处理相同(红字)。
老师,中午我说的调整固定资产明细那个事,那样调整完,这月显示其中某一项固定资产减少,某一项固定资产增加,会不会有什么影响
您好,您原值都用借方调整,不用贷方,折旧都用贷方,不用借方。
老师,这样做可以吗
您好,是的,您的处理非常正确。