您好,可以做差错更正,即重新按正确计算各期折旧金额。
账面上固定资产明细原值对不上,就是本来属于电子设备的记到了办公家具中,但是提折旧的时候又是按电子设备来计提的,折旧都能和这几表一一对应,但是原值对不上,这怎么调整
前年做汇算清缴时固定资产原值100,生产设备50,家具30,电子设备20,去年无固定资产新增,但发现原值生产设备、家具、电子设备分别计提折旧的时候弄混了。例如生产原值50变成了40,其他对应变了,总原值不变。今年原值要什么做调整以及计提时金额也是根据它计提的时候随之改变。
折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?
各位老师大家早上好,我们公司是能过资产划拨,然后做资产评估进行固定资产入账,这些机械设备都是旧设备,然后比如购进的时候单价是185000/台,然后共计24台,现在公允价值是2220000元(评估价值)成新率是75%,我怎么来算这些设备已经提了几年折旧了,后期我还要不要再提折旧,怎么计提,请各位老师详细解析一下
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
具体怎么操作?能直接调换吗?
您好,可以直接调换,但是您得知道正确金额,按差额进行账务调整。
差额都知道 具体怎么账务调整
您好,那就简单了,将原值差异部分直接按原值分类调整,折旧差额部分计入损益科目。
折旧都对着,就是原值有问题
您好,原值若对不上,差异直接计入当期损益科目即可。
固定资产原值差异直接计入当期损益? 原值和损益有什么关系
老师,这个怎么调整呢
您好,先确认原值合计与真实情况是否有差异,有差异将差异调整至当期损益,
您好,您不同类别的资产按错误的年限计提折旧,这个折旧金额是不准确的。
老师,我的固定资产折旧表中原值合计跟账面都一致,折旧合计跟账面也一致,折旧明细跟账面折旧明细也一致,现在就是原值明细和账面明细不一致,其中有一个资产计错了,本该计入办公设备的记入到了电子设备,而且折旧年限恰巧一致 这种情况下,我该怎么调整
您好,既然这样,那就二级科目内调整,借固定资产~正确科目(蓝字)借固定资产~错误科目(红字)。折旧若有错误,处理相同(红字)。
老师,中午我说的调整固定资产明细那个事,那样调整完,这月显示其中某一项固定资产减少,某一项固定资产增加,会不会有什么影响
您好,您原值都用借方调整,不用贷方,折旧都用贷方,不用借方。
老师,这样做可以吗
您好,是的,您的处理非常正确。