您好,可以做差错更正,即重新按正确计算各期折旧金额。

账面上固定资产明细原值对不上,就是本来属于电子设备的记到了办公家具中,但是提折旧的时候又是按电子设备来计提的,折旧都能和这几表一一对应,但是原值对不上,这怎么调整
前年做汇算清缴时固定资产原值100,生产设备50,家具30,电子设备20,去年无固定资产新增,但发现原值生产设备、家具、电子设备分别计提折旧的时候弄混了。例如生产原值50变成了40,其他对应变了,总原值不变。今年原值要什么做调整以及计提时金额也是根据它计提的时候随之改变。
折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
老师,我去年汇算清缴的时候,报送固定资产的分项时,将已经折旧完的电子设备类的数据报错,今年我能按正确的报送吗?比如去年账面电子设备原值450000,累计折旧450000,我汇算的时候填了原值600000,累计折旧600000,今年我能按450000,报送吗?汇算清缴时原值与累计折旧的总计金额都跟账对上的,只是明细分项金额不对
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
具体怎么操作?能直接调换吗?
您好,可以直接调换,但是您得知道正确金额,按差额进行账务调整。
差额都知道 具体怎么账务调整
您好,那就简单了,将原值差异部分直接按原值分类调整,折旧差额部分计入损益科目。
折旧都对着,就是原值有问题
您好,原值若对不上,差异直接计入当期损益科目即可。
固定资产原值差异直接计入当期损益? 原值和损益有什么关系
老师,这个怎么调整呢
您好,先确认原值合计与真实情况是否有差异,有差异将差异调整至当期损益,
您好,您不同类别的资产按错误的年限计提折旧,这个折旧金额是不准确的。
老师,我的固定资产折旧表中原值合计跟账面都一致,折旧合计跟账面也一致,折旧明细跟账面折旧明细也一致,现在就是原值明细和账面明细不一致,其中有一个资产计错了,本该计入办公设备的记入到了电子设备,而且折旧年限恰巧一致 这种情况下,我该怎么调整
您好,既然这样,那就二级科目内调整,借固定资产~正确科目(蓝字)借固定资产~错误科目(红字)。折旧若有错误,处理相同(红字)。
老师,中午我说的调整固定资产明细那个事,那样调整完,这月显示其中某一项固定资产减少,某一项固定资产增加,会不会有什么影响
您好,您原值都用借方调整,不用贷方,折旧都用贷方,不用借方。
老师,这样做可以吗
您好,是的,您的处理非常正确。