做进项税额 转出,附表2 这个有进项税额转出,简易计税下面

老师,房地产公司有一个项目按5%简易计税征收增值税,但是这个项目之前收过增值税专用发票,也认证了,需要怎么处理啊?
老师你好 我们是房地产开发公司。(都要预缴哪些税费) 有2016年4.30之前的项目 采取的简易征收 5%,请问预缴增值税 按几个点 ,土地增值税怎么交? 还有即将要建的项目, 是不是要采用一般计税方法,增值税该怎么预交?
收到增值税专用发票,但是关于这一项目的收入发票还没有开,需要认证这个专用发票吗?会计分录怎么写?
老师请问,我们是房地产公司简易计税老项目,之前公司搞了促销送客户家电,购进的家电是普通发票,请问我这个怎么视同销售,因为简易计税不能抵扣增值税?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,一般纳税人,项目选择了简易征收,那么确认收入的时候就不用做应交税费—增值税—销项吧,也不用做转出未交增值税这个科目吧?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
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老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
如果不做进项税额转出,税务上会有报警吗?
这个看你们税局那边查不查, 最好是转出比较好,不转有风险