你好,对的是的,是这么做的。
老师你好,我公司是建筑劳务公司,一般纳税人,项目选择了简易征收,那么确认收入的时候就不用做应交税费—增值税—销项吧,也不用做转出未交增值税这个科目吧?
老师你好,我公司是小规模纳税人。用友T+做账,目前应交税费科目下二级科目应交税费—应交增值税选择不了,必须选择到应交税费-应交增值税下的三级科目。但是我们是小规模,不需要区分进项销项。怎么记?
老师您好!我是劳务公司现在采用的是简易增收,确认收入做分录:借应收,贷主营业务收入贷应交税金-简易增收,这样还用经过应交税金-销项这个科目吗?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
本公司如果是一般纳税人,收到一张简易计税的进项增值税专用发票,本公司是要做不抵扣勾选且选明原因提交对吧?那如果本公司就是简易计税公司,收到一张简易计税的增值税专用发票,是做同样的处理还是先认证再做进项税转出?还是可以认证?
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
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小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
这样做是正确的吗?
对的是的,这个是正确的。