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去年有一个月账面上结转的未交增值税金额比申报表少了0.01元,因而少交了0.01元,那现在怎样把那0.01元调回来?

2020-08-26 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-26 14:23

您好,上个月结转的数字本身是正确的吗?如果是少结转的话, 需要在这个月补结转就可以了

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快账用户7746 追问 2020-08-26 14:24

是2018年的数,如果补结转那分录该怎样做?现在是挂着0.01元。

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齐红老师 解答 2020-08-26 14:25

您好,三级明细科目下的金额 是否已经是为0了(不考虑这个月的金额的话)?

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快账用户7746 追问 2020-08-26 14:27

不是,是贷方余额有0.01元

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齐红老师 解答 2020-08-26 14:30

您好,您一种方法是下个月的时候可以多申报一分钱,申报那里是可以修改的。但是这种方法有点风险,因为是你前期申报不准确。 还有一种方法建议您直接做分录 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入 建议用第二种方法

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您好,上个月结转的数字本身是正确的吗?如果是少结转的话, 需要在这个月补结转就可以了
2020-08-26
直接做到管理费用调一下,摘要写税率四舍五入微调
2021-01-18
您好,贷主营业务收入0.01贷应交税费应交增值税-0.01
2021-01-14
借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。
2023-07-11
你好,返回调整账务 借应交税费-销项税额 贷主营业务收入
2021-02-21
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