和实际有发票的账务处理是一样的
老师,请问我们付对方款项多了,对方没法补发票给我们,这个账怎么平呀?
你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉?
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
我们支付出去的款项,对方不给我们开票了,我们怎么把之前做预付的钱平掉?
你好老师,我们给对方开票,对方付不出钱了,就给我们开了一张进项票抵掉欠款,账务处理怎么的做呢
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
那她怎么能做平我们还挂着?
对方做自己企业的帐,和你们没有关系,因为你已经付款了,对方收到钱就可以把应收账款这个科目平了
那发票还没入账,怎么可以做平的呢而我们是挂着的,要怎么走平呀
您实际收到货没有?
对收到了,发票没给我。也可以做平的吗
您好,,可以的,您正常做帐就可以借库存商品等贷银行存款,只是没有发票不能税前扣除,年度汇算清缴时做纳税调整,
那我们账却挂着了
看不明白,你是什么意思了?把账做平的分录给你写了,你看一下,您一致前面挂网来了吗?如果前面挂网来了,贷方就是原来挂往来的那个科目
挂应付账款上的呢
你好 钱不是付了吗 你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉? 这是您的提问
对发票没开过来就一直还挂在应付账款上的呀,
实际钱已经付出了就不应该再挂应付账款 付款的时候应该借应付账款贷,银行存款,您现在这笔业务是钱也付了,货也收到了,只是没有收到发票,您就正常入账,年度汇算清缴调整就可以了
但问题是我们有购销合同的呀
你有购销合同,那就对了,您收到商品了,钱也付了,那您就正常做账呗,只是没有收到发票,不能税前扣除,年度汇算做纳税调整
那我们必须要有发票才能做账的
会计是按准则做帐的,企业实际发生的业务就可以做帐。按照您企业必须有发票做账,那您此笔业务没有办法平账
那你的意思是只不过没抵税进项,做账还是可以做平的吗
您好 是的,您可以正常做账,因为这是企业真实发生的业务,您只是没有发票,没有发票不能作为成本费用在所得税前扣除,