和实际有发票的账务处理是一样的
老师,请问我们付对方款项多了,对方没法补发票给我们,这个账怎么平呀?
你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉?
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
我们支付出去的款项,对方不给我们开票了,我们怎么把之前做预付的钱平掉?
你好老师,我们给对方开票,对方付不出钱了,就给我们开了一张进项票抵掉欠款,账务处理怎么的做呢
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
那她怎么能做平我们还挂着?
对方做自己企业的帐,和你们没有关系,因为你已经付款了,对方收到钱就可以把应收账款这个科目平了
那发票还没入账,怎么可以做平的呢而我们是挂着的,要怎么走平呀
您实际收到货没有?
对收到了,发票没给我。也可以做平的吗
您好,,可以的,您正常做帐就可以借库存商品等贷银行存款,只是没有发票不能税前扣除,年度汇算清缴时做纳税调整,
那我们账却挂着了
看不明白,你是什么意思了?把账做平的分录给你写了,你看一下,您一致前面挂网来了吗?如果前面挂网来了,贷方就是原来挂往来的那个科目
挂应付账款上的呢
你好 钱不是付了吗 你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉? 这是您的提问
对发票没开过来就一直还挂在应付账款上的呀,
实际钱已经付出了就不应该再挂应付账款 付款的时候应该借应付账款贷,银行存款,您现在这笔业务是钱也付了,货也收到了,只是没有收到发票,您就正常入账,年度汇算清缴调整就可以了
但问题是我们有购销合同的呀
你有购销合同,那就对了,您收到商品了,钱也付了,那您就正常做账呗,只是没有收到发票,不能税前扣除,年度汇算做纳税调整
那我们必须要有发票才能做账的
会计是按准则做帐的,企业实际发生的业务就可以做帐。按照您企业必须有发票做账,那您此笔业务没有办法平账
那你的意思是只不过没抵税进项,做账还是可以做平的吗
您好 是的,您可以正常做账,因为这是企业真实发生的业务,您只是没有发票,没有发票不能作为成本费用在所得税前扣除,