你好,实际货物和款项相符吗?
老师,请问我们付对方款项多了,对方没法补发票给我们,这个账怎么平呀?
你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师,付款了对方不发货给我们也没有发票给我们,也不退钱给我们,这怎么平呢
老师好,请问我们付对方款,对方开发票给我们少开了金额,对方也不退多余的款给我们,这种情况能让员工补这个金额吗
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
老师,我是一家建筑劳务公司。我下设的有三个工程队。个人我按照工人名单进行了申报,来了工程款后我可以直接打款到三个队长的账户吗?由队长进行代发。
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
比如说货物款项5万,我们付给对方5万,对方给我们发票4.95万,该如何平账
你好,规范上说,你货物进来有借应付账款~暂估5万,发票到贷应付账款――对方单位4.95 5万,差额借应付账款――对方单位 贷应付账款~暂估 可以相互抵消,只是少发票的金额其成本不能税前扣除
老师,请问对方多开了发票给我们,多的发票如何处理呢?按发票入账的话,就是我们还要付对方款项
你好,要看你实际收货情况,是不是和发票一致,如果是发票金额大于收货金额的,要按照实际收货金额入账,多于的金额红字冲回就好,