咨询
Q

老师,请问我们付对方款项多了,对方没法补发票给我们,这个账怎么平呀?

2020-08-25 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-25 07:31

你好,实际货物和款项相符吗?

头像
快账用户1176 追问 2020-08-25 07:38

比如说货物款项5万,我们付给对方5万,对方给我们发票4.95万,该如何平账

头像
齐红老师 解答 2020-08-25 07:47

你好,规范上说,你货物进来有借应付账款~暂估5万,发票到贷应付账款――对方单位4.95 5万,差额借应付账款――对方单位 贷应付账款~暂估 可以相互抵消,只是少发票的金额其成本不能税前扣除

头像
快账用户1176 追问 2020-08-25 09:08

老师,请问对方多开了发票给我们,多的发票如何处理呢?按发票入账的话,就是我们还要付对方款项

头像
齐红老师 解答 2020-08-25 09:17

你好,要看你实际收货情况,是不是和发票一致,如果是发票金额大于收货金额的,要按照实际收货金额入账,多于的金额红字冲回就好,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,实际货物和款项相符吗?
2020-08-25
你好,对方给你提供了货物吗?是购买的货物吗?
2021-08-02
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2025-03-31
你好 可以的,这个相当于是员工也是责任人的
2022-08-30
 你好;   那你这个业务是货物的业务;  对方没有发货物也没有发票; 那么你就要走坏账了 ; 借     信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷   应付账款   
2022-08-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×