你好,实际货物和款项相符吗?
老师,请问我们付对方款项多了,对方没法补发票给我们,这个账怎么平呀?
你好老师,问下我们付款了发票没拿给我们,对方把账做平了。现要怎么走掉?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师,付款了对方不发货给我们也没有发票给我们,也不退钱给我们,这怎么平呢
老师好,请问我们付对方款,对方开发票给我们少开了金额,对方也不退多余的款给我们,这种情况能让员工补这个金额吗
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
比如说货物款项5万,我们付给对方5万,对方给我们发票4.95万,该如何平账
你好,规范上说,你货物进来有借应付账款~暂估5万,发票到贷应付账款――对方单位4.95 5万,差额借应付账款――对方单位 贷应付账款~暂估 可以相互抵消,只是少发票的金额其成本不能税前扣除
老师,请问对方多开了发票给我们,多的发票如何处理呢?按发票入账的话,就是我们还要付对方款项
你好,要看你实际收货情况,是不是和发票一致,如果是发票金额大于收货金额的,要按照实际收货金额入账,多于的金额红字冲回就好,