你好!是的。是可以随时抵扣。 企业所得税不能拿这个来抵扣。
留底税额是随时都可以抵扣吗?比如我是增值税多交了钱然后留底,以后我交企业所得税款的时候可以使用这个款项留底吗?
老师;我上期有留底税378.40,但这月我想交点税,不去底扣上月的留底税,然后在应纳税额0这里写上这个月的相差税,,竽于就是这个月交增值税78.01元,可以吗
上个月有10万发票没有作废,多交了增值税,本月有留底税额,可以抵缴税费,那我申请退税额的时候是把所有留底金额都退了还是本月应交多少就申请退税多少呢?
老师,请问我们一般纳税人工程公司,再项目所在地预交增值税。但是在项目完结时我们增值税进项税有留底。这个我是留底到以后项目抵扣还是预交的增值税退税啊?
请问建筑公司一般纳税人有留底税2000万,后期开发票1800万,增值税是可以先抵扣留(1800万-1800万=0),不用交税,企业所得税根据利润:1800万销项-1800万留底=0,是不是也不用交税?请问这样核算对吗?
老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
老师,员工社保单位应交部分的计提,上缴分录怎么做
老师,请问总公司投资建造这个加油站,取得发票入账,怎么入账
老师您好!应付债券溢价发行时溢价金额计入应付债券-利息调整科目的贷方,因为“应付债券-利息调整”是个负债类科目,计入贷方不就表示负债增加了吗?为什么负债会增加呢?我不理解希望老师看到后给予指点,多谢老师!
老师好,请问手续费是否只能抵扣5%
请问购进的,用途发生改变的用于免税项目的农产品不能抵扣增值税,但是为什么农产品又可以计算抵扣增值税?
请问我们是售后融资租赁的承租方,该如何写分录,收到300万租赁款,该如何写分录,每个月付租金该如何写分录
想激活25年的敲重点,激活不了。提示激活码重复,解题密码是24年的激活码还没过期。怎么解决?刚买的25年的中级敲重点
是不是所有凭证,都要做记账凭证
从甲公司购入101号材料500千克单价70元增值税专用发票列明材料价款3万5000元增值税税额4550元价税合计3万955010元对方代垫运费300元取得增值税普通发票款项用银行存款支付材料未到
增值税留底税额只能抵扣增值税的吗
你好!是的。只能抵扣增值税。