你好 你这个应收账款是借方还是贷方的余额 这样好判断怎么来冲账科目
请问之前预收了客户款,当时做账没有与进销存挂钩,做了预收款,后面要冲掉这笔预收款,就是用预收冲应收后,客户往来明细余额还是没冲掉,现在要咋处理呀
清账时,发现客户多了一笔货款。几年前的了。应收账款挂着这笔款,想冲掉,要怎么处理
乙方客户工程款用私人账户打到公司基本户,前一手会计做的账 借:银行存款 xxx 贷:其他应付款xxx,现在她离职了,这笔账挂了好几个月,有二十多万,现在这笔账要怎么处理?
老师你好,请问多收客户货款,收款时挂的应收账款贷方,现在客户不要这笔钱了,要怎么把这笔钱做平?
几年前有两客户拿了公司的货,到现在也没给钱也找不到人,这笔应收账款怎么处理掉
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
贷方科目
你好 贷方科目挂应收账款代表是预收了科目多的钱 。 确实不退款的。 你们需要走调整报告领导签字后 做分录:借应收账款贷营业外收入 核算
老师,这个营业外收入需要交增值税嘛?另外调整报告内容要怎么描述呢?有模板嘛?谢谢
你好这个缴纳企业所得税 不缴纳增值税 。 这个没有模板。 你用文档写清楚打印出来领导签字就行了。 算是内部的调整报告
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你
帮到帮到~提前祝老师周末愉快,心情靓靓
没事的 谢谢 。很高兴帮到了你。