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老师,请问一下,答题中,对于企业来说,当月既发生了生产经营相关的业务,又发生了一笔销售自己使用过的小汽车,为什么在计算应纳增值税时 不把这笔销售小汽车的销项算入呢

2020-08-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-29 16:41

您好 请问小汽车是什么时候购入的

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快账用户1196 追问 2020-08-29 16:41

营改增之前

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齐红老师 解答 2020-08-29 16:42

那增值税是计入简易计税的 不计入销项税额

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快账用户1196 追问 2020-08-29 16:45

噢噢,理解了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-29 16:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问小汽车是什么时候购入的
2020-08-29
你好,业务1应交增值税销项税额为65万元。 业务2应交增值税销项税额= 50*(1+8%)/(1-5%)*13%=7.39万元。 该企业应缴纳增值税=65+7.39=72.39万元
2022-04-14
你好同学,看一下回复您
2022-11-27
借应收账款160万, 贷主营业务收入160万/1.13 应交税费,应交增值税销项160万/1.13*13%=18.41 万
2023-05-26
学员你好,增值税计算=13*0.13*18+240*0.13=61.62
2022-04-14
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