咨询
Q

12月计提了所得税,借:所得税费用,贷:应交税费所得税,1月发现不用交,减免了,当时财务做了红冲分录,又做了一笔借:所得税费用,贷:以前年度损益调整,正常的做法是借:应交税费 贷:其他收益,但上个会计已经做了这笔,我还要去调吗?现在三表间勾稽不一致了

2020-08-31 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 11:04

借以前年度损益调整贷所得税费用 做这个

头像
快账用户1975 追问 2020-08-31 11:07

也就是错的那笔做个反向凭证冲销掉,对吧

头像
齐红老师 解答 2020-08-31 11:15

你好 是的 是这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借以前年度损益调整贷所得税费用 做这个
2020-08-31
你好不是, 这个不需要交做借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,按减免后去计提,
2021-06-07
借应交税费、企业所得税,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润。
2023-04-12
同学你好 直接原分录负数红冲
2020-12-10
你好,对的是的,是这么做的。
2022-03-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×