你好, 货到票未到, 借原材料贷应付账款,暂估 收到发票时,把暂估的这笔分录红冲,然后按照发票金额入账, 借原材料 贷应付账款,

公司公帐支付公司某个工地项目上的材料款,还为收到对方开具的材料发票,怎么做账,收到了材料发票又该怎么做账
用公司账户支付某个工地项目上的板房费和材料费,但是还没收到对方开的发票,该怎么做账务处理
老师,晚上好,我想请问一下,我公司收到私人在税务局代开的砂石、涂料等普通发票。我这样做账:借原材料 贷应付帐款-刘某 借 应付帐款 -刘某 贷银行存款 然后工地领用这些材料 我这样做账:借:工程施工-原材料-某某项目 贷原材料。 这样的账务处理对吗?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
分公司的项目挂在总公司做,但是材料监管户是在分公司,发票由总公司开票收票,这样收到工程款及支付材料科怎么做账
资产负债表资产总额325万,其中固定资产320万,负债328万(购买固定资产得钱未付),未分配利润负3万,未实缴,现在要股权转让,转让金额是320万,转让固定资产所有权得同时转让债权,请问需要缴纳个税吗?怎么交?
老师,请问个人独资企业或个体工商户在缴纳35%的税金后解散分的的剩余财产还需要缴纳股息红利所得税吗?
那样报表两边不是不平了吗
老师好:2024年度的年终奖10万元,在2025年元月申报个税,单独计税。在2025年3月发放的。请问下,影响2025年年终奖的个税申报吗?
一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了,项目只有2-3年,合适吗?应该放到哪里合适
老师:固定资产管理制度有吗?
好的,不着急,慢慢等待
建筑行业提供人工开票单位为啥要开劳务费 这个劳务费和个人代开的劳务服务是一回事吗
付款时,是用银行存款的呀,银行存款应该在贷方的呀,借方用什么科目
您好, 那您就再多做一笔分录就可以 付款时 借应付账款 贷银行存款
原材料可不可以还为工厂施工-直接费用这个科目。材料费也算成本
您好, 最好是先入库,然后再领用,
但是我们工地都没有领用单,直接买了就拿工地去用了啊
您好, 您这种管理不正规,您直接领用了就直接记入工程施工合同成本,这个科目,
那这样的话我是不是还得做材料入库单,然后做领用单,再根据这两个单据做会计分录比较好
您好, 正规就是做两笔好先入库一笔,再领用一笔,
那这两笔分录分别应该怎么做账呢
您好 借原材料 贷,银行存款, 借工程施工合同成本 贷原材料,
我们用公账付货款后,那我货到票也到了,改怎么做分录呢
您好 把前面写的这笔分录都红冲了,然后再做一笔和前面一样的分录,金额按发票金额入账,