你好, 货到票未到, 借原材料贷应付账款,暂估 收到发票时,把暂估的这笔分录红冲,然后按照发票金额入账, 借原材料 贷应付账款,
公司公帐支付公司某个工地项目上的材料款,还为收到对方开具的材料发票,怎么做账,收到了材料发票又该怎么做账
用公司账户支付某个工地项目上的板房费和材料费,但是还没收到对方开的发票,该怎么做账务处理
老师,晚上好,我想请问一下,我公司收到私人在税务局代开的砂石、涂料等普通发票。我这样做账:借原材料 贷应付帐款-刘某 借 应付帐款 -刘某 贷银行存款 然后工地领用这些材料 我这样做账:借:工程施工-原材料-某某项目 贷原材料。 这样的账务处理对吗?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
分公司的项目挂在总公司做,但是材料监管户是在分公司,发票由总公司开票收票,这样收到工程款及支付材料科怎么做账
老师,是不是发出货物,没开票的话都应该做无票收入
名称为什么贸易行,经营范围可以有加工业
老师,弹性系数不是利润变动百分比/因素变动百分比吗?这里讲解怎么是销售量变动百分比/价格变动百分比
董孝彬老师回答,老师,我们是旅游行业,我们有长期固定导游给我们带团,签的是劳务合同,产生工资我们按劳务每月申报,让对对给开发票,没问题吧!固定的导游按月产生工资我们就按月给申报让导游开票,没问题吧!就是这么操作吧
老师,不得利用内审提供直接协助中的,涉及CPA就内审职能,利用内审工作或提供直接协助的相关决策,这句话什么意思 能举例吗?
请问个税我前几天申报了7月份的,昨天系统提醒我5月的有专项扣除没有扣,我今天到系统里面,更正5月的点专项扣除又显示灰色的,点不了,这个到底是要管还是不用管?这个管应该怎么操作?
民办高中是盈利性还是非营利性?如果是盈利性账务处理怎么做?比如收伙食费,但是伙食费是外包给别的公司的,我们是代收。军训费呢?还有每年的学费收入每个人50000需不需要分摊
老师可以写一下,政府补助的总额发和净额发的分录吗?从收到款项到处置谢谢老师
施工单位开劳务普票,怎么做到不交税
减免的增值税需要做账吗?个体小规模
付款时,是用银行存款的呀,银行存款应该在贷方的呀,借方用什么科目
您好, 那您就再多做一笔分录就可以 付款时 借应付账款 贷银行存款
原材料可不可以还为工厂施工-直接费用这个科目。材料费也算成本
您好, 最好是先入库,然后再领用,
但是我们工地都没有领用单,直接买了就拿工地去用了啊
您好, 您这种管理不正规,您直接领用了就直接记入工程施工合同成本,这个科目,
那这样的话我是不是还得做材料入库单,然后做领用单,再根据这两个单据做会计分录比较好
您好, 正规就是做两笔好先入库一笔,再领用一笔,
那这两笔分录分别应该怎么做账呢
您好 借原材料 贷,银行存款, 借工程施工合同成本 贷原材料,
我们用公账付货款后,那我货到票也到了,改怎么做分录呢
您好 把前面写的这笔分录都红冲了,然后再做一笔和前面一样的分录,金额按发票金额入账,