你好,月末计算出应纳增值税:借应交税费-应交增值税-销项税额 贷借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 交纳时,借应交税费-未交增值税 贷银行存款
增值税多交 或者未交怎么做会计分录
税控盘抵扣的会计分录? 要交的增值税是贷方未交增值税,现在抵扣了,未交增值税变少了。会计分录怎么做的
发现前会计,账上应交增值税——未交增值税为—200。实际平掉了,怎么改账,做分录。没有多交呢
本月有要应交未交增值税,那会计分录要怎么做
什么情况下要转出未交增值税?转出未交增值税会计分录怎么做?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗