您好, 平常按实际计提增值税,申报缴纳的月份做分录 借:应交税费——未交增值税(之前按照没有减去加计抵扣进项税的金额) 贷:银行存款【实际缴纳的税款】 其他收益【加计抵扣的金额】

邹老师管理员通知说我们符合加计抵减政策,要把本年以前月份没抵减的税额在本月一次性抵减,我该怎么写分录
老师,我们公司满足加计抵减政策,抵减率10%,本月申报1月份的增值税,未进行加计抵减,所以放到2月份增值税申报表中进行抵减,1月份进项税额281,2月份进项税额1128,销项税额3133,请问如何计提增值税?分录怎么写
老师,专管员老师说我公司2020年符合四项服务加计抵减政策,但我之前都没有抵减,那现在是不是得把20年的每个月的增值税报表都要更改呢?
老师,我想问一下,查账发现21年1月的加计抵减实际已抵减,可是当时没有做增值税结转和抵减的分录,现在12月可以补分录吗?加计抵减在19年也抵减过一次,不知道是要补分录吗?分录分别是什么?我们是执行小企业会计准则的一般纳税人
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
对于您向中国大陆消费者销售的电子商务业务,您仍然需要一个大陆注册的实体(无论是您自己的还是服务提供商的)来充当海关用途的IOR/EOR。海南自贸港不能履行这个角色,因为相对于中国大陆的关税领土,它基本上被视为"离岸"。 有这方面的问题吗?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
之前的没有计提就直接放在未交增值税和本月一起抵减的是吗?那是不是以后每月抵减都这样写?
您好,每个月都是这样做分录的,如果是把之前没加计抵扣的一起抵扣的,也是一样的分录,只是金额不同
还有老板爱人的旅游票可以在福利费中税前列支吗?她也在公司上班
您好,可以税前扣除的。计入职工福利费
这张发票服务名称有没有写错
您好,具体是什么服务。名称不够具体
可能是住宿服务吧,像这样能用吗
您好,如果不方便退回的,用的话,问题也不大