借管理费用 社保,贷应付职工薪酬,社保,,借应付职工薪酬社保,其他应收款-个人社保 贷银行

老师,本月预缴下月社保(8月底扣除9月社保费)改怎么做账,会计分录该怎么写
老师我们发工资是9月发9月的工资月底最后一天。但是社保是10月扣缴9月的。我这怎么做分录呢。计提工资,发放工资,计提社保和缴纳社保
老师,我们9月份缴纳9月的社保,要10月发9月的工资,在9月的工资里扣除个人部分,我现在做9月的社保该怎么做分录
8月扣缴8月社保医保,未缴纳7月社保,后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳,扣除7月社保,并在9月补缴,:操作从9月减少从7月增加,所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次,9月在10月退回,7月工资从老板微信支付,故应挂社保1075.09往来,10月冲销了8月重复的那个人,现在做账就不平,应该怎么调
8月扣缴8月社保医保,未缴纳7月社保,后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳,扣除7月社保,并在9月补缴,:操作从9月减少从7月增加,所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次,9月在10月退回,7月工资从老板微信支付,故应挂社保1075.09往来,10月冲销了8月重复的那个人,现在做账就不平,应该怎么调
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
请问老师,2月份发的年终奖,12月份在给员工申报可以吗
老师,我们公司财务的手续费,我每个月都正常反映的就是没有发票,年底我一次把发票开出来,这样这个发票怎么做账
老师电商平台销售,货款提老板个人卡不合适吧有啥风险,老板就为了用钱方便,提公户公转私限额厉害,大几百万
预缴的9月社保费用不是应该算9月的费用吗?8月扣款的时候就可以这么写分录?
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