你好, 支付尾款您还用预付账款,这个科目 借预付账款 贷银行存款,

购置固定资产,预付一部分金额,流水账做的是预付账款,现在支付余额,流水账的科目做什么呢
老师,当月凭证里没有预付账款的科目数,代账公司做的科目余额表预付账款数也是0,但他出的资产负债表里就有预付账款的借方和贷方数,应付账款的数也不对,流动资产合计和流动负债合计数的差就是应付账款和预付账款相减的数,她说是往来重分类
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
购入固定资产未付款,已入账挂在应付账款。现在做现金流量表的附表补充资料部分,经营活动产生的现金流量净额项目补充资料和主表的金额刚好相差未付款固定资产的金额。想问下我应该在哪里填列才能让主表附表该项目金额相等?
购买一台机械,付了50%款,安装完成,付尾款。支付部分金额时,借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款14000.借:预付账款7000.贷:银行存款7000.我的分录做的对吗
个税手续费返还,要是小规模1月收到了1万,然后我确定1季度不满30万的,这个一万手续费返还不需要缴纳增值税,不需要价税分离,我绕进去了,那么这一万要报增值税吗,不用了吧,就是1万都不用加进去了吧,比如货物25万
电脑快账下载地址是?
你好,我们公司是小规模纳税人 去年第四季度报税402万 今年1月份收入有100多万了 收入累计超过500万了 我们公司明年三月打算自动升级为一般纳税人 请问我们公司到时候是从哪个月份开始按一般纳税人缴税呢?是3月份开始申请 当月就生效吗?
人力资源部送来劳务工资报销单,工资表,加班补助,事假会计可需要一个一个核对,还是电子表核对一个总数就可以了?
请问(自制半成品及在产品)怎么对照科目余额表填写?
老师,我发现收入重复申报了一笔,我把财报和所得税季报更改了,增值税报表还需要改吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师,收到的高新补贴怎么入账啊
老师,我现在申报个税,没填三险一金,申报不通过,今年个税系统有变化吗?
老师好:请问我单位给开户开完了一笔发票,之后因为质问题,客户要扣50000元,多开这5万元不用冲了,让老板个人转给他家就行,老师这50000元我是不是得和对方要增值税、附加税、印花税、所得税?
你好,请问抖店电商数据,财务数据报表有模板嘛。