借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税

老师,你好, 我们是招商物业公司,由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来,把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末,我把这些物管费及租金确认为其他业务收入,然后把税费冲销计提的税金,但是申报的时候,申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金,是不是会重复纳税?(对方公司是一般纳税人,我们是小规模纳税人)
您好!老师,我司为小规模纳税人,收直播带货学员培训费3960元,作为其他业务收入,具体分录和这笔业务对应的税金需要怎么计提?期待您的回复,谢谢
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
麻烦问一下老师,申报10月份个税的时候,五险是填哪个月的金额
合作社果园租金计哪个科目
老板2万元买了个手机入什么合适
老师,股东不确定实收资本多少,零零散散转投资款进来,这个账如果先做的话怎么做呢
老师,请问我们开普票给政府单位提供软件研发服务,收到供应商提供给我们的技术服务专票可以抵扣吗
老师,好多年前应收账款挂着收款,但是没有合同,只有公司的发货单,公司需要平账,只能开具发票吗?开具发票只用发货单可以吗?
我们公司五险缴费之后,平均金额和总金额有差异,怎么确定每项确定的费用是多少。
老师!公司给员工交社保,有个别员工个人部分不用从工资扣回,等于公司帮员工承担掉个人部分,像这种情况个人部分相关账务怎么处理呢?涉及到汇算清缴要调不?
有10000美金未报关的收汇要做未开票收入,10月份入账需要确认多少收入和增值税?
老师,高铁票保险没有发票怎么报销