借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
老师,你好, 我们是招商物业公司,由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来,把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末,我把这些物管费及租金确认为其他业务收入,然后把税费冲销计提的税金,但是申报的时候,申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金,是不是会重复纳税?(对方公司是一般纳税人,我们是小规模纳税人)
您好!老师,我司为小规模纳税人,收直播带货学员培训费3960元,作为其他业务收入,具体分录和这笔业务对应的税金需要怎么计提?期待您的回复,谢谢
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
金蝶财务软件,2年使用权,1373.7元,计入什么科目比较好
你好,老师我的问题是员工自己交社保在实务中怎么操作?你好老师,单位来了个新员工这个月需要交社保老板让他自己承担,我们新开的一般纳税人社保新户,这个员工的钱直接转到公司账户可以吗?会计分录怎么做好?还有一点他8月份有几百块钱的工资,单独给他发工资,社保让他单独转行吗?
老师,这个权益转成本的那个分录是原账面+新公允,与红字这里的合并成本不是矛盾了
未毕业的实习生,我公司与其签订了实习协议,到期人就回学校,不缴纳社保,每月正常发放工资,其个税按工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,早上好,[强][强]有会计证补贴交社保了![玫瑰][玫瑰] 个人部分只需要交300元每月,目前养老个人部分交440,医疗交124,净赚将近300元! 单位部分单位另外交!我在网上看到这个消息,是什么情况呢?
请问老师 公司为自然人独资型有限公司,股权转让的话是否需要在税务上申请还是直接去工商申请变更?
老师好,有两个问题,1.我们是首单出口,本月进项发票已收到,税务说先要提交资料给他们审核,审核后再做网上退税勾选,那请问这个月进项发票要入账吗?采购的分录如何做?2:请问出口货物情况表在什么情况下需要申报?我们是首单,C类,分三次预收,款已到。谢谢!
实发工资93923,企业承担社保23934.72,个人承担社保9889.77,计提工资计提社保,发放工资,缴纳社保的分录应该怎么写呢?
老师你好就是现在湖南的社保和医保是一个地方申报吗?
老师您好,一般纳税人酒店,因特殊原因前台收款是个人微信号收款,可以用这个微信收入直接转给员工报销吗?这些收入和费用都会记账报税