您好,按50计算。分期收款按合同约定金额计算。
老师你好,这题增值税计税依据到底是以50还是35还是30????为什么???
你好,老师!房产税和土地增值税的计税依据是什么?
你好老师,股票增值税计税依据不是卖出价和买入价的差价为计税依据么,这个为什么要把那个负差10万减除
老师您好,我一直对印花税的计税依据很模糊,到底是按含增值税的价格报还是不含增值税的报呀?
老师好,增值税计税依据是填金额还是什么?
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
能解释下为什么按全部价款吗
您好,不好意思少看了70%,本月计算增值税是50*70%=35万元。
您好,按合同约定收取的金额计算增值税。
为什么按70,不按全额啊。我就是搞不清楚这里。后面少收了5万,属于售后折扣,不能减掉这个我知道
您好,企业以分期收款方式销售货物,如果书面合同约定了收款日期,则为书面合同约定的收款日期的当天,确认收入的实现,应该开具发票,计算缴纳增值税和企业所得税.
您好,因为当月约定了收款金额是35,所以按35计算增值税,与实际收款金额无关。
好的,明白
您好,小林非常荣幸能够给您支持。