您好 请问后期还会补开发票么
老师我们药店进货,对方发票低开,我们实际付款金额比发票金额高具体该怎么做账呢老师
你好!给对方开了票,对方支付款项后应该是开票金额比实际销售金额大,对方按照发票金额转给我们后,多余的款项以现金形式被领取应该怎么做账
对方给我们开的发票金额比我们付款金额要多 怎么做账 怎么平
老师 我想问一下 我们进货 对方给我们开发票,打款金额大于对方给我们开票金额 差额 我要怎么做账
老师,我们有个工程,已经开具了全额发票,现在已经过了质保期,质保金有扣款,实付金额会低于发票金额,这样我们怎么做账务处理呢?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
不补开,就是谈的发票低开然后多送一些货
那多支付的金额不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增啊
那具体分录咋做的 老师
借 库存商品 贷 银行存款 实际支付金额 汇算清缴的时候填表纳税调增就好了
那库存商品就不对了,库存商品是按支付金额入库的
是的 只能先这样入账 按实际支付金额 我分录是这样写的啊
哦哦,是的,老师俺现在是零申报,那那个那说调增该怎么调呀,不会
汇算清缴的时候才调整 现在不处理哈
哦哦,那啥时候汇算清缴呀老师
那明年三月到五月汇算清缴