需要交纳印花税的,按建筑工程的来。
老师您好,我们是建筑装修设计工程有限公司,给私人别墅装修,签了合同,他们汇款给我们公账。请问这个合同是否需要缴纳印花税?
老师好!我们是建筑公司,税局给我们核定的印花税是“建筑安装工程承包合同”,请问老师这个印花税包含采购合同的印花税吗?还是只是申报和发包方签订的建筑施工合同的印花税?
老师,我们是小规模纳税人的装修装饰公司,签订施工合同后,水电部分转包给个人做,这部分付款给个人是需要开劳务费给我们还是施工费或者工程款?
你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
@郭老师 我们有个项目要装修,但是装修公司想给我们开劳务费,我的想法是如下,您看可以吗 1:合同名称:工程设计劳务合同或建筑设计劳务合同 2:开票时税收编码如选择“劳务”,项目名称为:劳务设计费
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
比如是9月签订的合同,是在10月缴纳印花税吗?然后印花税金额=合同价税合计金额*0.0003吗?
你好,你可以根据你确认收入的时间。
老师您好,我们收款是分几期收的,那是要怎么确认呢?最后收完尾款再报印花税可以吗?
比如你这个月确认收入,按月申报的在下个月,按确认收入的这个来交印花税就可以。
比如这个月收了第一期款1万元,就在下个月按1万元计算计提缴纳印花税对吗?
你好是的,是这么理解。
老师您好,因为我们是给私人提供装修建筑劳务,我们收到私人客户的汇款,如果他们不要发票的情况下,我们公司内部开出增值税普通发票为确认收入的依据可以吗?或者可不可以不开票,有什么办法?
建议不要开发票,直接做无票收入。