需要交纳印花税的,按建筑工程的来。
老师您好,我们是建筑装修设计工程有限公司,给私人别墅装修,签了合同,他们汇款给我们公账。请问这个合同是否需要缴纳印花税?
老师您好,请教。我们是建筑工程有限公司,为某私人业主别墅提供工程服务(比如花园扩建这些),现在业主要求签订合同的时候以他自己名下的工厂为抬头签,到时候付款也是从他公账上结算工程款,所以他要求我们开票内容为"建筑服务-园林绿化工程服务",可以这样开具吗? 是不是只要我们和业主协商好,就算是为私人别墅做工程,但是只要合同上确定好是做他工厂里面的园林绿化工程的,也可以?
老师好!我们是建筑公司,税局给我们核定的印花税是“建筑安装工程承包合同”,请问老师这个印花税包含采购合同的印花税吗?还是只是申报和发包方签订的建筑施工合同的印花税?
老师,我们是小规模纳税人的装修装饰公司,签订施工合同后,水电部分转包给个人做,这部分付款给个人是需要开劳务费给我们还是施工费或者工程款?
你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
比如是9月签订的合同,是在10月缴纳印花税吗?然后印花税金额=合同价税合计金额*0.0003吗?
你好,你可以根据你确认收入的时间。
老师您好,我们收款是分几期收的,那是要怎么确认呢?最后收完尾款再报印花税可以吗?
比如你这个月确认收入,按月申报的在下个月,按确认收入的这个来交印花税就可以。
比如这个月收了第一期款1万元,就在下个月按1万元计算计提缴纳印花税对吗?
你好是的,是这么理解。
老师您好,因为我们是给私人提供装修建筑劳务,我们收到私人客户的汇款,如果他们不要发票的情况下,我们公司内部开出增值税普通发票为确认收入的依据可以吗?或者可不可以不开票,有什么办法?
建议不要开发票,直接做无票收入。