借预付贷银行存款30 安月分摊借主营业务成本贷预付账款35/12

1.工行越秀支行为客户甲办理资金转账业务,将10万元付给在工行上海浦东支行开户的客户乙,工行内部的联行系统采用同步清算的方式。要求为办理业务的各个参与主体行编制会计分录。2.开户客户丙出示银行汇票在农行龙洞支行办理收款业务,金额5万元,签发汇票的银行是农行北京海淀支行(该行为客户丁签发),农行内部的联行系统采用轧差清算的方式。要求为办理业务的各个参与主体行编制会计分录。3.中行内部联行系统采用轧差清算方式,当天营业结束,天河支行对分行净应收20万元,越秀支行对分行净应付30万元,要求分别为天河支行、越秀支行和分行编制清算的会计分录,同时越秀支行补交备付金100万元,要求编制越秀支行和分行的会计分录。
某事业单位2019年12月方式如下业务:(不考虑增值税)1、收到财政授权支付拨付的事业经费300万元,办公楼修缮项目资金200万2、本月累计支付了办公经费295万元,办公楼修缮项目支付了195万元。3、开展专业业务取得事业收入一共600万元,其中100万元用于某研究项目4、用事业收入开展专业业务支出580万元,某研究项目支出110万元5、本月取得非独立核算经营收入150万元,支付了经营支出100万元,以前年度共有20万元亏损需要弥补。6、对外投资取得投资收益5万元,接受捐赠支付相关税费20000元。7、独立核算的下属单位上缴收入40万元8、申请上级部门预算外资金补助100万元,其中30万元用于某研究项目9、年末,请进行期末结转。(财政资金结余期未退还财政,非财政专项资金期末结余自己留用,企业所得税按20%计算缴纳,职工福利基金按税后20%计提)
租系统及服务两年一共支付70万元,现已经支付40%的30万元,剩下的半年支付。是用于主营业务收入使用的系统,要怎么做会计分录。
某集团公司以400万元购得一:商业楼15年的使用权,用于出租经营,投资资金以分期付款方式支付,第一年初支付40%第二年初支付60%为使出租较为顺利,第一年年初进行了装修,总费用为50万元,第二年正式出租,从第二年到第四年的净租金收入为70万元、70万元、70万元,从第5年全部租出,纯收入为100万元,以后每5年增长5%,若该类投资的基准收益率为12%,试计算该投资的财务净现值、财务内部收益率和动态投资回收期,并判断财务可行性。(假设投资发生在年初,其他收支发生在年末),
事业单位,2021年购买服务,开发一个业务系统,付首款7万元,计入了管理费用。2022年付尾款23万元,咨询后得知应将该支出入无形资产,那我2021年的这个多计的费用如何处理呢。因为事业单位不涉及交税什么的,能不能直接冲减2022年当期费用?就是付尾款时分录做:借:无形资产30万贷:零余额账户用款额度23万 管理费用7万
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
@董孝彬老师 我们公司做了法人变更,现在怎样以新法人身份进去公司电子税务局
老师,银行卡要是过期了咋办?还能用吗?里面的钱能取出来 吗?
老师我想问下增值税进项退税要什么条件?
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师,晚上好,我们是房地产公司,前面收到的预收房款都按3%预交增值税、附税及土增税,但是从5月份开始我们收到的预收账款因公司资金紧张都没有预交税款,10月份我们结转了部分收入,现在报税时预交3个点的税时,怎么计算啊,按实际收到的金额吗?还是要把结转的那部分减去昵?
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
使用期限两年
两年,他是70万,你现在支付的还不到一年。
提供服务的当月开始摊销吗?
你好 对的 服务期开始摊销的
预付款需要转入长期费用再摊销吗?服务开始没有摊销,后期补摊销可以吗?
不需要 为啥不按受益期摊销的
刚开始不太会处理这样的账务,就没有进行摊销。还有没有收到发票。
你现在知道了,可以补摊销的