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老师,我这月不需要交税。税额留底的话是不是不用做应交税费_未交增值税的分录了?再就是你看看我这几张图需要做个什么凭证冲掉吗(280+85.15正好等于前面的那个数)这个280是减免的。85.15是之前没认证的做的。现在认证了。麻烦老师回复下

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2020-09-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-06 22:55

您好,图看不清。不过看您描述的话,最终呈现的结果应该是: 1.应交税费~应交增值税-减免税款 280的期末余额。 2.85.15应该放在进项税额科目里。 总之,不产生应交税款的话,不需要转入未交增值税

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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