您好,可以计入成本,借原材料或库存商品,应交税费应交增值税,贷银行存款。

甲公司属于-般纳税人,增值检使用税率13%.2019年5月发生以下业务:(1)5月1日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明货款为200000元,增值税税额为26000元(当月已认证).另外向某运输公司支付运输费用,取得运输公司开具的运费增值税专用发票.发注明运输费为10000元.增值税税额900元,货物已经入库,货款,进项税额和运输费用已用银行存款支付。(2)5月20日,甲公司购入免税农产品批,农产品收购发票上注明买价为20000元。货物已经到达,货款已用银行存款支付,公司采用实际成本法对存货进行核算。根据增值税暂行条例,可以按照买价的9%计算进项税硕。(3)5月23日,销售商品-批,开出增值税专用发票注明货款为50(000元,增值税税额为65000元货物已发出,对方公司已将全部货款和联额用银行存款支付,
一般纳税人购买货物运输保险费,银行已经付款,收到了专票,要怎样做账?
一般纳税人采购货物,收到专票,货款银行存款己支付,进项本月不抵扣,账务处理怎么做?
请问一般纳税人商贸企业,收到货物运输专票,运费银行已支付,怎么做会计分录
一般纳税人10月采购货物价税合计15750,银行支付了15750,发票是11月才收到的,10月份这批货物已经卖出去了,采购货物入库的分录怎么做呢
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
我们是运输公司,是运送货物的,所以要为运送的货物买保险,所以要怎样计入成本啊?
您好,那您保险属于为了运输而发生的支出,所以应计入成本。