你好 是简易计税的吗
老师,之前的财务没有把员工出差的飞机票抵扣进项,我现在要抵扣那张飞机票的进项,费用已经入在前面几个月了,我现在要抵扣这笔飞机票费用,如何做凭证?需要把之前的凭证红冲吗?
老师,之前的工程已经完工了,进项发票在系统里面没有抵扣,老板说不用抵扣是之前项目的,已经竣工了这个怎么弄呢
老师,有个加工厂开过来的发票已经抵扣了,但是现在要退货退款,那已经抵扣的进项怎么处理呢
老师,我们是建筑公司,有一个项目结束完工了,账里面也已经做了工程结算。现在有一些进项不能抵扣,这个怎么处理?
老师 问一下 之前有个进项发票在22年底已经认证并加计抵扣了 但是 今年没有加计抵扣减免政策了 那么本年退这张进项发票 之前22年的加计抵扣还需要红冲吗?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
不是的呢,就是正常一般计税的
那可以抵扣 你不是只能抵扣那个项目 其他的也可以
但是这个成本的话应该做在以前的工程里面的呀
成本是做到以前 增值税可以现在抵扣