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老师 问一下 之前有个进项发票在22年底已经认证并加计抵扣了 但是 今年没有加计抵扣减免政策了 那么本年退这张进项发票 之前22年的加计抵扣还需要红冲吗?

2024-11-27 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-27 20:32

你好不需要的 不用的,

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你好不需要的 不用的,
2024-11-27
你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
同学你好,借:应交税费-应交增值税-加计抵减,20,贷:其他收益或者营业外收入,20。
2022-11-05
你可以先做,声明,后续有进项税额可以直接填写加计抵减了,可以先做声明,
2021-02-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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