你好,是的,不能抵扣进项
我们是生活服务业,一般纳税人,疫情期间享受免税,但是我们由于业务需要开具专用发票了,是不是就得当月收入全额纳税 当地税务局说当月开具普票部分的可以享受免税,专票部分纳税,这样对吗
老师,我是居民生活服务清扫服务公司,由于疫情,享受只要不开专票,开出的所有普票全免增值税。可开回进项发票,听说也不能抵扣,对不?
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
老师请问我们是制造业 但因为停产 自有房产出租后按现代服务居民生活服务6%开具的增值税专用发票产生的销项税额是否不能抵扣?那这些开进来的进项税额发票是否不用勾选认证?会计账务如何处理?如何纳税申报?
老师好,我们是物业公司,小区里的公共卫生保洁是委托其他某某物业管理有限公司提供保洁员,对方给我们开出的专票项目是:生活服务-清洁服务费,这个票不能抵扣税吗?这个算是居民日常服务吗?
某地产公司2021年发生以下经济业务。(1)转让一块土地使用权,取得收人600万元,家得该土地使用权时支付金额400万元,转让时发生相关费用5万元。(2)签订一份写字楼销售铜,当年收到全部款项,共计20000万元,该写字楼经税务机关审核可以扣除的项目如下:开成本为5000万元,缴纳的土地使用权转让费为3000万元,利息支出为150万元(不能够提供金融机构的证明).相关税金为1100万元,其他费用为800万元,加计扣除额为1600万元(当政府规定开发费用的扣除比例为10%)。要求:(1)计算转让土地使用权的土地增值税税额。(2)计算销售写字楼应缴纳的土地增值税税额。
D选项为什么不正确?
老师我24年的报关单忘记开发票了,我现在应该怎么做账啊
老师早上好啊,请问下,这月需要缴纳增值税,同时也要申报免抵退,会产生什么?要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,发票开进来是12000,付款时供应商给我们便宜了只付了10000,这种怎么处理
上个月进项票开少了,销项多还能怎么操作挽留损失
老师,会计里有做资或者座资一说吗?是什么意思
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
老师您好,24年年底所得税计提但是不用交税9月多交了税,却没写不交税的分录损益也结转了,我怎么出了
5月报税截止日是什么时候?
为什么呀?
不能放到明年抵吗?
因为你都免税了呀,不能放到明年抵
哦,好的。那老师,如保险公司开来的专票我进项转出直接做借管理费 贷应交税费(进项转)
是的,分录是正确的