你好,8万的余额结转以后月份抵扣就是了

增值税申报比如销项100万,认证的进项110万,进项转出20万,应纳增值税10万;后如果发现进项税额转出的准确金额是2万,应纳增值税额就变成-8万,这时候是去办理退税18万呢,还是可以把认证的110万进项,只使用其中的92万,应纳税额还是10万不变,没有使用的18万进项作为进项留底下月再使用?
老师,我想问下这个月销项税额有150万,进项票有204万,我现在204万认证了话,还要缴增值税的话应该怎么做?
老师,我现在的发票未认证进项税额有20万,可是账上的进项税额还有28万,这8万的差异要怎么办?
老师这个月有一共有5张20万一张的进项发票,合计100万的进项税发票,但是抵扣时只抵扣20万,可不可以在做账时全部把100万计入进项税?还是记账时只能做20万作为进项税,剩下的80万计入未认证抵的进项税呢?
老师,请问账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异,差额就是一个进项税额转出的数字,我现在要怎么平掉呢?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,这不影响的吗?我实际的发票没有这么多进项了
你好,不影响的 实际的发票没有这么多进项(这个是什么意思呢?)
我现有的发票未抵扣进项税额只有20万,我做的的账上还有28万进项税
你好,是什么原因导致二者有差异8万呢?
就是查不出来是什么原因导致的,老师我现在要怎么办呢?
你好,这个必须去查明原因,知道了原因才知道该如何调整的