你好,你们单位的现金账上多吗。
老师,我们有一笔往来账,让对方多开票了,现在挂着500多万的账,那个要如何平账呀?是外地的公司?
老师,请问,挂的其他应付款个人往来贷方余额的,是表示的什么意思?我们有个员工,挂着其他应付款个人往来贷方余额8万多。外账是由记账公司那边做。
老师,我公司有笔打款13万的帐,本应对私打,对方直接为客户开普票,我们确公对公打的。对方没给我们开增票,所以一直挂在应收账款在。都两年了,我们和对方也早无业务往来,它们也不可能为我们开增票。我现在是否可以直接进一笔现金把账平了?
老师,有笔16年的帐,对方多开了发票15万,我们做了现金付清了,16年账平了。现在要把笔分录冲出来,重新做,做成应付账款,那账上是不是现金多出来,那这个多的15万现金是个什么说法呢,这笔钱要怎么弄,存银行吗
老师,对方欠我们15000的发票,账上一直挂着,很多年了,他们账上核对不出来,现在如果对方开10万发票给我们,我们给他们账上走85000的款,私下现金走15000可以不。我们账上平
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
只有40万,那个是多开票的
多开的你做老板付款的凭证,借应付账款贷其他应付款,然后你们慢慢还钱给法老板
老板私人卡付款的凭证?用银行吗?
个人卡也有银行回单。
老板没有付呀,也没有凭证。我的意思是说您说挂老板的其他应付款。那这个凭证附件是什么呢
做一个假的吗?不是你们应付账款,如果没有支付,你做到营业外收入里面又交所得税啦。
盖上对方收款的章
不知道附件要怎么出?老师这样风险大不大呀?
接受虚开的发票,如果被查到的话,你们需要补税的。
嗯,好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。