你好,正常入账,但是如果你汇算清缴前还不能取得就得纳税调增
已付款,收到了固定资产,但对方一直不给开发票,怎么入账
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
若协议上确定为不含税价转让给对方的固定资产(没有收到款项),但发票已开具给对方,那发票上的销项税额是挂应收账款吗?还是直接进入固定资产清理了?
老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?
我企业购入一个固定资产,7月预付款2万,8月支付尾款4万,目前已经收到了固定资产,但是对方说全额发票需要在9月份给我们,针对这种情况情况,企业怎么做账?
老师,社保新规后,啊是每家小公司也要缴纳社保,有什么情况可以不缴纳社保哈?
写收据写什么元、圆,哪种
预付款做账做的应付,就需要开启重分类是吗
老师,内蒙古股权转让需要上传哪些资料,父母俩人把股权转让给儿子
老师,请教个研发费用相关的。24年,领用研发材料100万。在25年6月形成产品对外销售,我做会计分录借库存商品100,贷研发费用-原材料100。但是截止到2025年6月,研发领用材料累计才60万。研发费用变成负数了。这个怎么做?
运输公司2024年5月成立,老板购车开给他个人的,没有开到公司,入账可以入到公司吗
开普通发票必须要写规格吗
老师好,公司做审计报告做标书的费用直接开咨询费的发票可以不
老师您好 餐费对方给我们开成专票有啥不好影响没 我们是一般纳税人
1-8月都把三家公司的其他业务收入做进主营了,调整的话,摘要怎么写合适
那此时,借固定资产 贷应交税费(进账税额) 这样吗
没有发票不需要做进项
那固定资产的金额就是含税的吗?从下个月开始计提,是按含税价格算折旧费吗
是的,按你实际付款金额算
若后期收到发票了呢,固定资产不就计提少了吗?
怎么会少计提呢?按含税也是多计提呀 后面收到你再按发票金额计提,总数是发票上的金额就行了
是多计提了 8月份购进113元的固定资产,使用年限3年,无残值,9月份没有收到发票是按113/36,是每月计提的金额吧 当12月份收到发票的时候,再计提的金额该怎么计算
收到发票后你要红字冲了之前入账和计提的分录,然后正常按发票上的金额再做一次
那做折旧的分录也冲红后,收到发票做的折旧是一次性计提前几个月的累计金额吗?
是的,你的理解是正确的