你好,正常入账,但是如果你汇算清缴前还不能取得就得纳税调增

已付款,收到了固定资产,但对方一直不给开发票,怎么入账
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
若协议上确定为不含税价转让给对方的固定资产(没有收到款项),但发票已开具给对方,那发票上的销项税额是挂应收账款吗?还是直接进入固定资产清理了?
老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?
我企业购入一个固定资产,7月预付款2万,8月支付尾款4万,目前已经收到了固定资产,但是对方说全额发票需要在9月份给我们,针对这种情况情况,企业怎么做账?
老师,我现在账上应交税费-印花税余额是借方,是不是就是少计提了呢,怎么做分录
老师,请问通行费的发票需要打印出来纸质的吗
房地产给客户房屋质量补偿款进入哪个会计科目
请问企业所得税汇算清缴可以减少收入吗
老师好!科技企业签订了技术合同并登记备案的,需要缴印花税吗?记税依据和缴税时间是什么时候,有劳指导,谢谢!
你好,室内装修公司,如果开发票开成装修材料票,就是开成,砖,门,水泥,大沙这些怎么开具
你好,我有个问题。就是在划应收账款-开票 账龄的时候确认时间和开票时间是一样的吗
SAP系统有多少个事务码?
老师,累计折旧一般挂不挂二级科目?
老师您好,以前年度个人所得税单位申报记录里的税金和实际缴纳的税金不一致,实际缴纳时候多了12.06,当月发生过更正申报,在系统里的记录是最后一次申报的记录吗?我看银行的扣款记录是第一次申报的时间,这种情况要怎么查询是那个人出了错误呢?
那此时,借固定资产 贷应交税费(进账税额) 这样吗
没有发票不需要做进项
那固定资产的金额就是含税的吗?从下个月开始计提,是按含税价格算折旧费吗
是的,按你实际付款金额算
若后期收到发票了呢,固定资产不就计提少了吗?
怎么会少计提呢?按含税也是多计提呀 后面收到你再按发票金额计提,总数是发票上的金额就行了
是多计提了 8月份购进113元的固定资产,使用年限3年,无残值,9月份没有收到发票是按113/36,是每月计提的金额吧 当12月份收到发票的时候,再计提的金额该怎么计算
收到发票后你要红字冲了之前入账和计提的分录,然后正常按发票上的金额再做一次
那做折旧的分录也冲红后,收到发票做的折旧是一次性计提前几个月的累计金额吗?
是的,你的理解是正确的