你好 对方给你提供运输服务 金额多少

农民专业合作社跟司机应该怎么签订合同,税务申报时,运输费才能减免
老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
2019年5月份,该企业取得批发收入25.6万元,开具增值税专用发票,适用13%税率,增值税额为3.328万元,取批发收入为5万元开具增值税专用发票,适用税率13%,取得零售收入6万元,开具增值税普通发票,适用13%税率;另取得0.8万元零售收入,消费者未索取发票同月,企业购进一批货物,取得的增值税专用发票注明价款18万元,适用13%税率,销售方负责送货运费;另从农民手中购进一批农产品,开具的收购凭证注明收购价5万元,支付购货运费价税合计0.222万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。同月企业还购进一批现加工食品,支什价税合计2.106万元,对方开具增值税普通发票.上述符合规定的发票均认证相符,并且已经申报抵扣。该企业无期初已认证相符未抵扣的增值税专用发票。工作任务:1自已还原该企业各项经济业务发生时应进行的账务处理;2计算企业应的增值税额:
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
你好,我们公司是种植专业合作社,我们跟一家公司签订的是给他们种植的协议,只管干活,现在印花税改成按季申报了,之前他们缴纳印花税按的是购销合同交的,我觉得不对,应该按什么税目交呢?这应该属于服务吧?
你好,请问50万实收资本印花税是125万还是62.5万,小微企业
今年发生坏账,没有做坏账和资产损失,可以吗?证据链条不足
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
首先,谢谢老师了,这么晚还回复我的问题,就是我们收的农民种的玉米连同玉米杆一同粉碎,联系司机按照一吨30给牛场送,因为司机都是我们临时找的,给司机结算的这个费用,
他们说,做账时因为没有跟他们司机签订合同,司机也不是我们得工人,所以这个运输费用不能递减,是这样吗,老师
是的 对方一个月能接算多少钱