营改增的吗 你们有一般计税还有即征即退的吗
老师好。我是一般纳税人建筑施工企业,这个月有差旅费的机票个火车票,计算出了进项税额,那我这个月没有销项税额,我申报税的时候,这个进项税填在附表二,那就是等于留抵税额吗?账务需要处理吗
老师好,一般纳税人申报增值税,这个月,没有销项,只有5张机票个火车票,抵扣进项,填写申报表附表二点击申报,弹出这个是怎么操作呢?
#提问#老师,我这个月有家新公司还没有销售收入,但是有机票火车票的费用报销,这些费用票的进项税我本月不抵扣,那么在纳税申报时附表二还用把进项税额填上吗?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
好奇一个问题,老板收入不多,但是老让工资报高点,这样一来,亏损严重。亏损了,借老板的钱,其他应付款就变多嘛,这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛,但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。(未分配利润亏的)
老师,公司Etc由员工先借款后由财务人员在票根网打印发票员工报销,但每次都冲不完借款,其他应收款科目一直有余额,这个应该怎么管理使每次报销能冲完借款,账上没有余额呢?
可以个人不开公司,给开一个10万发票吗,怎么交税
长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目,我想要从公司成立以来累计摊销了多少,那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加,
你好老师个体户经营超市经营者老板送给客户一张卡客户用这张卡在超市里消费了1000元会计分录怎么做
老师,企业经营到什么情况,就不能按照5%交所得税,要按照25%来交所得税了
老师,工程企业,应收按客户和项目辅助核算,应付账款也按供应商辅助核算了,还需要按项目辅助核算吗,收入和成本也都要按项目辅助核算吗?项目比较多
老师,营业到哪种情况,企业需要按照25%缴纳企业所得税?
找税务局代开的发票,税费已经当场缴纳了,该怎么做账务处理呢
老师资 产负债青上,累计折旧期末数,就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额?
没有啊,啥叫即征即退啊?
就是收取了之后,符合要求的接着再退给你们。 这个你可以直接不填写,然后确定直接申报。
谢谢老师,刚才是超时了。
不用客气的,应该的。
那附表三个附表四没有就不用填写了吧?
你们开的是多少的税率的发票?
是9个点的,是建筑园林绿化施工企业
需要在附表三填写的第一列9%服务里面。
如果不是建筑异地预缴的,不用填写附表四。
老师好,这个月没有销项税额,附表三也需要填吗?
不填写的 附表一和附表三都是0的
谢谢老师,机票抵扣进项税额,这个月没有销项,那就是留底了下期有销项再抵扣,账务不用处理了吧,就在进项税额里放着就行吧?
你好是的,可以这么做的。