您好 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
老师您好我们是物业公司,开物业管理费发票,请问,我在八月份开3次发票,但支付是八月25号一起收账款的,那这该怎么处理呀!
老师您好,我们是物业公司,请问我开完了发票,没有收到款,账务处理怎么做那,是普通发票
老师,我们公司收到货物没收到发票怎么做账务处理
老师请问一下 我们预缴了5000的电费,然后物业公司一次性把5000的发票开给我们了。但是我们电费还没用完,请问老师这个要怎么做账务处理
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
哦,那老师,这个摘要怎么写哪
开具普通发票未收到款项
摘要就写,开具普通发票未收到款项吗
是的 可以这样写摘要
哦,那在收到账款时的账务处理怎么做呀,摘要怎么写哪?
收到物业费入账 借:银行存款 贷:应收账款
老师我再问一下,不是一天开的发票可以一起入账那
不是一天开的发票可以一起入账
老师可不可以,等到收到账款时再直接借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税
款项也是开具发票当月收回么?
款项是当月收回的
当月收回的话 可以这样写分录
好的,谢谢老师了
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
谢老师的帮助,感恩有你们
不客气哈 欢迎有疑问继续提问