您好 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

老师请问我们公司打算注销了 但是有些往来账务,账务就是有些我们开票了但是没有收到钱 还有就是收到钱了但是没有开票 还有就是供应商多开的票钱没有付完那种请问我该怎么处理呢 税务局一般会怎么处理呢 请问
老师您好我们是物业公司,开物业管理费发票,请问,我在八月份开3次发票,但支付是八月25号一起收账款的,那这该怎么处理呀!
老师您好,我们是物业公司,请问我开完了发票,没有收到款,账务处理怎么做那,是普通发票
老师,我们公司收到货物没收到发票怎么做账务处理
老师请问一下 我们预缴了5000的电费,然后物业公司一次性把5000的发票开给我们了。但是我们电费还没用完,请问老师这个要怎么做账务处理
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报
个体户超市,给别人开普票,但是没有交过税,在什么情况下什么税也不用交
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
哦,那老师,这个摘要怎么写哪
开具普通发票未收到款项
摘要就写,开具普通发票未收到款项吗
是的 可以这样写摘要
哦,那在收到账款时的账务处理怎么做呀,摘要怎么写哪?
收到物业费入账 借:银行存款 贷:应收账款
老师我再问一下,不是一天开的发票可以一起入账那
不是一天开的发票可以一起入账
老师可不可以,等到收到账款时再直接借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税
款项也是开具发票当月收回么?
款项是当月收回的
当月收回的话 可以这样写分录
好的,谢谢老师了
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
谢老师的帮助,感恩有你们
不客气哈 欢迎有疑问继续提问