同学你好,计入在建工程,等工程完工投入使用后转入固定资产 借:在建工程—工资 在建工程—材料 应交税费—应交增值税—进项税(如果你们是一般纳税人就做进项税,小规模直接按票面含税金额计入材料) 贷:银行存款
老师您好 我们正在建设厂房,然后购买的混凝土 还有支付工人的工钱怎么做分录呢
老师,在建厂房建设产生的费用,我们支付给另外一家公司代付,比如我们需要支付混凝土款20万,但是我们支付申开贸易公司代支付,那么外账我要怎么做分录呢
老师您好,我这边是生产企业,购买土地建设厂房,可是厂房好多建设发票还没有开具,车间现在已经在使用进行生产了,厂房这一块的账应该怎么做账呢
老师,你好,我们是一家贸易公司,跟工厂做的是FOB成交方式,正常是需要支付美金给工厂的,但是我们账户美金不够,跟工厂商议的,先支付人民币垫付,等美金款收到之后,再支付美金给工厂,然后工厂将人民币退还给我们,这样的话,怎么记会计分录呢? 付垫付的人民币时: 付美金时: 收到工厂退回的人民币时:
一家公司,还未开业,但有一份在建工程正在进行中,其间有不断的用公户: 1、给包工头放发工资 2、支付工程预付款 3、支付混凝土款 4、支付挖机工时费、种草皮时工费等 5、支付混凝土工人款等 6、结清工程款 7、支付材料款(树脂瓦、五金材料等) 8、报销代付材料款及饭堂买菜钱 请问这些应该怎么做账务处理、会计分录呢(大多还没有发票开进来,只开了一部分)
建筑行业,收到项目上个人代开的人工费发票,个人代开的机械费发票,还有机械租赁公司开的机械发票,都需要缴纳印花税吗
老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润,这种年度汇算调整,账面要不要调整呢?这种利润可以分吗?
9月认证的8月进项发票,账是入到8月还是9月
有个客户给我转了1万元,手续费30,我们实际收到9970元。过了两天,他又要退款,经过协商,我们退他9970元,这个怎么写分录呢?
老师不付的款如何平账,
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
买材料费像脚手架、腻子、油漆等计入什么科目
老师更改财务报表的路径是什么?
老师,申报个税,9月申报7月工资,扣除的社保是7月还是8月
老师怎么编报表,在原2025.3月报表,编制2025.6月报表,24年年末数是据银行要求调整的?
我们是一般纳税人,但是没有开发票的,直接就给钱人家而已
那你做账用什么附件?怎么给他们钱了?工资可以现金,材料怎么付款了
一般都是对方给收据而已的
最好是有发票吧,收据等同于白条,税务查账时不认收据的,只认发票,不过你这个转入固定资产的影响不太大 如果是做到期间费用,比如公司车辆加油没有发票,你可以做费用,但是年终所得税汇算就要把没有发票的费用摘出来,等于你的利润就上升了,交的企业所得税就多了
好滴明白了,谢谢老师
不客气,有问题可再来咨询
好的,谢谢老师
不客气,同学不用回复了,有问题再来咨询就好