你好,那么由于你们项目都结束了,而且这个金额不大 借:营业外支出/管理费用 贷:银行存款
老师好,请问我们单位进料加工的己经全部结束了,也己经核销了,但是海关还有一笔说是进口关税的费用需要付款,请问这个如何记账做分录呢
老师,您好!想请教一个问题,我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用(客户为国外客户,出口时 是客户自己用他们账户出口,不清楚有没有走报关程序);2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”,但是进关时,海关觉得太重了,需要正式报关进口,需要教缴纳增值税和关税。(此费用由公司的账上已经直接扣费,我司属于消费单位,买单进口形式)。这个客户是大客户,完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做?谢谢!
老师,请问一个产品进口进来,完全没有经过任何再加工,直接出售给国内客户,进口增值税率和销售增值税率可以不一致吗?进口增值税率是9%,国内销售可以使用13%的增值税率吗? 情况:因为该产品含有3%的杀虫剂成分,海关怼杀虫剂有监管,必须使用杀虫剂的海关编码申报,那个海关编码下对应的进口增值税率是9%。 但实际产品80%以上都是塑料,我们在国内销售是按塑料制品销售,开票也想按塑料类开,对应的增值税率就是13%了。 这样会有问题吗?
老师,我们这边有一家公司他在23年9月进口了一台机器,是委托别人进口的,海关缴款书上面的缴款单位是两个公司名称是委托代理的公司和我们公司,现在我们在这个月把这台机器销项开出去了,但现在得知税额已经被委托代理公司抵扣了,当时委托他们进口时我们老板公户把这个海关专用缴款书的税款打给委托代理方了,然后这个月老板找他们,他们把这笔税款退回给我们了,当时购入机器这笔业务老板没说我们也没做到账上,请问现在这笔购入机器的分录怎么补做到这个月呀?因为本月开了销项出去要结转成本了,谢谢
老师,我想请问一下,他们开的公司开了有一年多,因为生意不好,公司的员工是两位股东,他们自己缴纳的社保和公积金都是自己打进来的,另外工资的话一整年也是挂账的,应付职工薪酬挂了一年。现在如果要销户关闭公司这个其他应付款肯定是结清不了还有应付给股东自己的工资也是清理不了。这个有关系吗?因为这个工资发了也没有意义钱问他们自己借借来发他们自己的工资。
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
直接进费用是吧
是的,直接进入费用是比较合适的