您好 借:主营业务成本 借方红字 贷:应付账款 贷方红字
老师好!缴纳住房公积金,计提:借:管理费用—住房公积金,贷:应付职工薪酬—住房公积金。借:应付职工薪酬—住房公积金,借:其他应收款—住房公积金,贷:银行存款。在我们学堂的广告会计课程中,计提时:借主营业务成本—公积金,而不是借管理费用—住房公积金?怎样理解?
你好 我可以咨询下 已计提的房屋租金,但未缴纳,房东现在减免租金,应该怎么下账 。 计提时用的借贷是:借:主营业务成本 贷:应付账款
公司代理出租商铺,赚取房租差价。已收取商户半年房租6.54万元(含税),每月结转含税收入1.09元。付产权方房租5.232万(含税),每月结转成本0.872含税。请问,结转分录应该怎么做?需要将销项税额及进项税额计提吗? 现在结转成本分录为借:主营业务成本 0.872贷:应付账款-租金0.872;付房租时:借:应付账款-租金0.872,贷银行存款0.872怎样将相关税额体现出来?
你好。我现在是有这样一个问题,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常计提了,做进费用中,挂了应付账款。现在房东已经免了一部分疫情期间的房租,还有一部分由于房东那边消防问题,这部分租金也不要了。那房东不要的这两部分租金,我该怎么做账务处理。
老师 我每月计提房租未付款,做的分录为:借 主营业务成本 贷 其他应付款 现在 对方给我开了专票 但是我依旧没付款 那现在我这个专票的进项税怎么在账里体现呢?或者说 我收到发票应该如何处理呢?
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?