同学你好 是 借库存商品 贷应付账款-暂估 这样
请问一下老师一般纳税人还没收到货物成本发票,怎么做暂估分录呀,收到后怎么做?会不会先多交税啊?
老师,货到票没有到,是先暂估成本吗?会计分录怎么写
老师你好,发票没来先暂估这些分录怎么做,一直到结转成本的分录
老师好,暂估的会计科目是什么呢?成本费用是3000元,没收到发票,想暂估的话,是把暂估写到摘要里吗?会计科目不变吗?这个会计科目是,借,主营业务成本,贷,预付 还是怎么写?
什么算暂估成本,是说比如我按照比例结转成本 这个算暂估成本吗,还是只是说我采购货物的发票没有到算暂估成本尼?还是说我库存没有货销售,我先暂估来货入库?
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
我有一个一般纳税人,去年欠款增值税7万,现在开进进项来,进项留底可以抵税吗?
报表里的应交税费科目应该怎么计算?
老师,请问在2021年1-9月每月实缴了资本,但是没有做印花税申报,现在2025年8月做可以吗
支票的金额是绝对记载事项,怎么金额也是授权补记事项
老师 我们收到一张发票 我采购的是不锈钢轴 但是开票是光圆 这张票可以收吗 金额52元
其他应付款_法人有贷方余额,法人要提取备用金,可以做凭证在 借:其他应付款法人吗
请问老师六税两费优惠政策减免部分的附加税和印花税,要单独做账吗?借:应交税费,贷:营业外收入,还是直接根据缴纳税款的单据:借:应交税费,贷:银行存款?
请问老师,企业建造职工食堂领用了自产产品,成本180 产品税率13,计税价格是200 那么这项食堂的入账价值是多少呢,请问全分录怎么做
老师,我申报社保的时候显示这个是什么意思呢,该单位存在应申报未申报缴费工资/费额的职工,无法确认申报业务
写成 借主营业务成本 贷应付账款—暂估 可以吗
不能,要先入库存商品
票到了才可以结转成本吗
不是,暂估的也可以结转的
做两笔分录 借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 这样可以吗
对, 就是这样做分录的