同学你好 是 借库存商品 贷应付账款-暂估 这样

请问一下老师一般纳税人还没收到货物成本发票,怎么做暂估分录呀,收到后怎么做?会不会先多交税啊?
老师,货到票没有到,是先暂估成本吗?会计分录怎么写
老师你好,发票没来先暂估这些分录怎么做,一直到结转成本的分录
老师好,暂估的会计科目是什么呢?成本费用是3000元,没收到发票,想暂估的话,是把暂估写到摘要里吗?会计科目不变吗?这个会计科目是,借,主营业务成本,贷,预付 还是怎么写?
什么算暂估成本,是说比如我按照比例结转成本 这个算暂估成本吗,还是只是说我采购货物的发票没有到算暂估成本尼?还是说我库存没有货销售,我先暂估来货入库?
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
写成 借主营业务成本 贷应付账款—暂估 可以吗
不能,要先入库存商品
票到了才可以结转成本吗
不是,暂估的也可以结转的
做两笔分录 借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品 这样可以吗
对, 就是这样做分录的