同学,你好,这个不方便随便的平账,建议不要管他。
小规模公司,19年时有一笔代开的发票开发票时己经交增值 税1165.02了,但是做账,把这笔1165.02结转为借应交增值税-减免 贷:营业外收入了,请问现在怎么冲平这笔账?应交税费下的余额不平
小规模公司,一直在代账公司代理记账,接手过来,从20年1月补录入账套中,应交税费下有余额,请问应交税费-增值税下有余额,附加税下也有余额,查出来一笔金额了,还有300多的余额,实在不想查了,请问有什么方法可以平账?
小规模公司,13年成立的,公司账刚从代理那拿 过来,报表上账面上挂账应交税费借方有余额,从18年年底就挂账了,现在没有要交税了,也没有要退的税,请问怎么处理这余额,把账调平
新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
老师好,我们小规模建筑公司,准备注销,但是二级减免税款有8000贷余额,未交增值税贷方有10000余额。导致资产表有应交税费。 我查了下,这个是我们4年前从代账公司借过来的余额,由于软件不同,看不到明细,怎么冲
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
报表上应交税费下有余额,而且实际从今年就没有业务了,也没要交的税费了
这个因为是之前的发生,你要做了就是你的问题,你先着,就是之前账务问题,和你关系就不大。你要是强做平,就只能用个管理费用其他冲平了。
账务分录怎么处理?
冲你的分录,相反方向用管理费用-其他做调整。