同学,你好,这个不方便随便的平账,建议不要管他。
小规模公司,19年时有一笔代开的发票开发票时己经交增值 税1165.02了,但是做账,把这笔1165.02结转为借应交增值税-减免 贷:营业外收入了,请问现在怎么冲平这笔账?应交税费下的余额不平
小规模公司,一直在代账公司代理记账,接手过来,从20年1月补录入账套中,应交税费下有余额,请问应交税费-增值税下有余额,附加税下也有余额,查出来一笔金额了,还有300多的余额,实在不想查了,请问有什么方法可以平账?
小规模公司,13年成立的,公司账刚从代理那拿 过来,报表上账面上挂账应交税费借方有余额,从18年年底就挂账了,现在没有要交税了,也没有要退的税,请问怎么处理这余额,把账调平
新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
老师好,我们小规模建筑公司,准备注销,但是二级减免税款有8000贷余额,未交增值税贷方有10000余额。导致资产表有应交税费。 我查了下,这个是我们4年前从代账公司借过来的余额,由于软件不同,看不到明细,怎么冲
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
报表上应交税费下有余额,而且实际从今年就没有业务了,也没要交的税费了
这个因为是之前的发生,你要做了就是你的问题,你先着,就是之前账务问题,和你关系就不大。你要是强做平,就只能用个管理费用其他冲平了。
账务分录怎么处理?
冲你的分录,相反方向用管理费用-其他做调整。