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当月的养老保险已经计提并缴纳 公司给返还一部分只能用于缴纳保险 由于当月已经缴纳保险所以要做红冲成本账务处理 请问我该怎样做这个分录?

2020-09-16 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 19:08

您好 做您缴纳跟计提相同的红字分录就好了啊

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快账用户6979 追问 2020-09-16 19:19

1、借:银行存款 贷:其他应付款 2、借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 3、借:成本 红数 贷:应付职工薪酬 红数 这样做哪里不对?老师 您帮我看一下

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齐红老师 解答 2020-09-16 19:20

您当时计提跟缴纳的分录可以给我写下么

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快账用户6979 追问 2020-09-16 19:30

图片能看到吗?我怎么发不出去

图片能看到吗?我怎么发不出去
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齐红老师 解答 2020-09-16 19:44

那您按照您计提的两笔分录红冲就好了啊 不需要计入其他应付款科目啊

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快账用户6979 追问 2020-09-16 19:59

哦 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-16 20:01

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 做您缴纳跟计提相同的红字分录就好了啊
2020-09-16
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-06-20
这个的话5月份的那部分也需要在4月份里边填上去,要不然的话以后每个月都对不上。
2025-05-05
同学你好 7月计提费用是按照扣除这个社保费用计提
2023-11-07
你好!都是对公账户付款份吗?当月计提当月缴纳的?工资什么时候发放的?
2023-05-30
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