合同不需要 自己留存就可以

你好老师 我想问下粘贴票据的时候签订的合同之类的也要一起粘贴吗 一起做到凭证里吗
老师,我想问下做印章的一些原材料,外账凭证里面进货需要什么原始单据呢,同时外账成本是估算的这种情况的话需要外账凭证粘贴是不是不能粘贴真实的原材料的单价跟成本
老师,我们是国企,根据总公司要求,我们所有的付款统一填写的费用粘贴单,所有签字也在粘贴单上,我个人觉得这样子帐目看起来不是很一目了然,因为要查看最后一张原始凭证(粘贴单)才能看到报销事项和金额,这样可以吗?
老师,请问通用定额发票,这种发票比如张数比较多。粘贴用纸需要粘好几页,做账的时候需要一页一页粘贴呢还是可以几页一起做账呢。还有一个就是,都是设计发票。但是是2个不同的发票专用章,这2个可以粘一起做账吗?
老师 请问一下 记账凭证填写的报销单据 数量 只写 发票数量还是。要整个算 报销单和粘贴单一共的数量 才正确。 我写了全部大单据数量(含报销单和粘贴单的一起)如果错的话 要重新改吗
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)