同学你好 发票是怎么开的,在发票上开折扣了吗

我们是零售批发行业,有个价保期,之前拿货后面如果遇到调价供应商会给我们商业折扣,请问这个完整的会计分录应该怎么做?
贸易行业,请问,我们企业售出一批商品时开出了发票,然后客户有足够的店铺可以拿到我们的商圈补贴。这个商圈补贴不能作为货物的折扣的情况下,对方也不会开出相应的蓝字发票给我们,这样情况下我该如何处理发票的问题?
你好老师,我们向供应商进了一批货,随货同行单是18的单价入库的,但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们,出了一个协议书,然后我们这边开了红字信息表,让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票,那我这边这张红字发票应该怎么做账?可以做成。借:主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷:应付账款 —2+税额
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师好,厂家给我们返利,在我们后期进货的发票中票折给我们,我们之前是应付账款的,现在收到含有票折费用的进货发票怎么做分录?这个票折折让里面包含广告费折让,季度激励折让,商品价格差折让,还有其他的
老师,我开的3%的劳务专票,给我们干活的普票没有了,只有专票,那我可以把专票的税当进项税抵扣,然后把这个票当我开的劳务票的成本来用吗?
老师,我们从超市买的牛肉酱用来中午给员工吃饭,那摘要怎么写呀?
老师公司员工个人去买商品,员工在拿着发票来找公司报销货款 这种的金额控制在多少钱可以的
老师,如果我们公司支付了运输款,我们通过另一个公司帮我们开了发票,所以已付款的公司无法给我们开票了,付的款也无法退回,这笔款我们应该怎么做账务处理
个体工商户人员需要个税申报?
老师,请问我们公户支付微信退货暂收的款项,应该做什么账务处理?
老板让走一些账外资金,通过灵活用工平台 用我自己个人的身份,在一家公司做灵活用工(这家公司在灵活用工平台注册了,具备灵活用工条件),然后把资金走出来(每个月8千-1万左右)这样有啥风险吗?
查询退税税率,属于退税率是0的,这个怎么账务处理,是走免税不退税吗,进项专票就做成本,不抵扣
已勾选抵扣的发票已冲红,进项税额转出会计分录怎么做
老板实发一个员工10500工资,没有其他抵扣,申报个税165,后员工交现金165给公司,问该员工工资应发多少?分录怎么做
不对外,内账,暂时先不考虑发票
那就直接按照实际收入金额做账
商业折扣进入哪个科目呢?
内账直接按照折扣后的做收入就行了