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每月月初2号才能跟客户对账,5号前开发票,就能收到货款,我是在2号对了账确认了销项,然后认证进项,然后开出发票,再抄税清卡,然后把这个应交增值税15号前报了吗

2020-09-21 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-21 10:57

你好,这个月交的是上个月的税,所以1号就可以抄税了,然后电子税务局申报后就去清卡

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快账用户8506 追问 2020-09-21 11:01

比如10月2号对9月份的账,然后把发票开出来,只能在11月申报这笔增值税是吧,然后9月份没有开过发票1号抄税清卡,不用申报增值税

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齐红老师 解答 2020-09-21 11:11

是的,10月开的就是11月申报,没开票也得要去零申报

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相关问题讨论
你好,这个月交的是上个月的税,所以1号就可以抄税了,然后电子税务局申报后就去清卡
2020-09-21
您好,对的,这个是可以的
2023-06-11
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
你好是的,这个处理是正确的。
2024-04-30
开票日期是下一个月的不可以。
2023-11-07
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