材料暂估入库 已付款走预付账款 9月份红冲暂估的分录 按发票做账即可
老师你好,8月份采购入库的原材料,9月份付的款,10份收到的发票,那9月份是做应付账款吧?
8月份采购材料,材料已入库,款已付,发票9月份才到,分录怎么处理?
老师,采购原材料,8月5号预付款,13号收到材料入库,发票9月5日才收到。分录怎么做呢
老师,一月份付了款,原材料已入库,但五月份对方才开发票,而且只开了部分发票,会计分录应该怎么处理?谢谢
老师好,7月份采购一批原材料,7月份发票抵扣认证了,但是8月份仓库才入库做账,这比分录要怎么做,谢谢
老师,公司重新刻公章有哪些流程?
老师,请问一下公司如果收租金,一年收一次,那这个分录要怎么做?发票是开一年金额的票吗?开发票的话,那销项税额是只能做一次了是吗?
2024年度卖出公司车辆,取得的二手车发票金额7000,所属年度未申报买卖合同印花税,怎么补申报
老师,老板发来一张发票预览 让我核对数据是否准确 我应该注意哪里?
公司注册资金300万,成立的时候做了笔实收资本11000元,公司要注销的话怎么弄,没有实缴完?
合作社之间买卖鱼产品是免税的吗
老师:计提待摊费用怎样做分录?
预提费用的时候要是少收到的费用是不是要冲回来
老师请问下,我公司是买小麦高粱的,但我们收到了面膜发票的专票可以抵扣增值税吗?
请问老师,员工出差的餐费无票据可以税前抵扣报销吗,不足百元
材料暂估入库,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库款 借:预付账款 贷:现金 9月份发票到:借:应付账款-暂估入库款 贷:预付账款 ?这样做?
9月份 红冲暂估的分录 数字用负数表示 按发票入账 借原材料 应交税费应交增值税(进) 贷预付账款
采购材料时有对方的出库单的,也要做暂估吗?
是的 对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格等)暂估入账。
那如果没有做暂估这一分录会怎么样呢?
我就直接借:原材料,贷:应付账款-xx公司,发票到后再借:应付账款-xx公司,贷:银行存款
该商品已销售的话 无法结转其成本
我是这样做的,采购材料入库:借:原材料贷:应付账款,领用时:借:主营业务成本,贷:原材料,付款时:借:应付账款,贷:银行存款
可以的 如果材料的数量单价都一致 发票到了 直接做 应交税费-应交增值税(进) 贷应付账款