材料暂估入库 已付款走预付账款 9月份红冲暂估的分录 按发票做账即可
老师你好,8月份采购入库的原材料,9月份付的款,10份收到的发票,那9月份是做应付账款吧?
8月份采购材料,材料已入库,款已付,发票9月份才到,分录怎么处理?
老师,采购原材料,8月5号预付款,13号收到材料入库,发票9月5日才收到。分录怎么做呢
老师,一月份付了款,原材料已入库,但五月份对方才开发票,而且只开了部分发票,会计分录应该怎么处理?谢谢
老师好,7月份采购一批原材料,7月份发票抵扣认证了,但是8月份仓库才入库做账,这比分录要怎么做,谢谢
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
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浮动特许经营费 按加盟酒店收入的6.5%和税金及附加5.5% 税金及附加可以理解用税后营业收入 但是浮动特许经营费为什么是税后的营业收入 还有这里的租金按付现成本吗 可以抵扣是吧
7月份交了企业所得税,7月底做完账需要计提下个季度的所得税吗
单位雇人干了五天活,每天150元。付款的时候是现金付还是公户转账合适。麻烦老师指导一下,谢谢
材料暂估入库,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库款 借:预付账款 贷:现金 9月份发票到:借:应付账款-暂估入库款 贷:预付账款 ?这样做?
9月份 红冲暂估的分录 数字用负数表示 按发票入账 借原材料 应交税费应交增值税(进) 贷预付账款
采购材料时有对方的出库单的,也要做暂估吗?
是的 对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格等)暂估入账。
那如果没有做暂估这一分录会怎么样呢?
我就直接借:原材料,贷:应付账款-xx公司,发票到后再借:应付账款-xx公司,贷:银行存款
该商品已销售的话 无法结转其成本
我是这样做的,采购材料入库:借:原材料贷:应付账款,领用时:借:主营业务成本,贷:原材料,付款时:借:应付账款,贷:银行存款
可以的 如果材料的数量单价都一致 发票到了 直接做 应交税费-应交增值税(进) 贷应付账款