你好将税费计入营业外支出处理
老师,你好,我们公司租赁个人的房子做办公室,房产税印花税,增值税,都由我们承担,这个如何做账
老师你好,我们公司租赁个人房屋作为办公室,需要对方开什么发票,税费由我们承担是指哪些税呢
你好老师:我们公司租私人房子办公,我们公司季度要交这个的印花税吗
老师,你好,我们是租的房东个人的办公室在四川成都,房东如果去税务局代开发票给我们,房东会承担税点吗?
老师,糟糕了,办公室租赁合同中只写增值税由公司承担,没写个人财产租赁由公司承担。对方房租没开具发票,我申报个税的时候替房东代扣代缴了财产租赁的个税了,是不是多此一举了?没开发票,我做一个纳税调增就好了,不需要做代扣代缴的财产租赁个税吧?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
具体怎么做会计科目分录呢
不写,管理费用_房产税吗
能给我讲解一下吗,谢谢老师
就是本身应该房东负责的税费由你们承担了 借营业外支出 贷应交税费-房产税等
啊,好的,老师,谢谢
那我支付的时候,怎么做分录
借:应交税费-房产税等 贷:银行存款
可以把应交税费-房产税,这个科目给取消,直接做借:营业外支出,贷:银行存款吗
好的,老师,太感谢了
可以的,这样简单处理也可以的