你好,要所有的都反结账的,
老师,我用金碟软件做帐,我已做到第8期,发现第1期有错误,我怎么把第1期的帐务反结帐,我只反第一期的可以吗,还是所有期间都要反
老师,我们1月份收到一张租赁费发票,但是备注里得房租日期写错了,我们还没有付房租款。销售方已经做账了那我现在还需要做帐吗?这张错误的发票怎么处理
请问老师新开的家服装厂,应该是2月办的营业执照和税务登记,实收资本没到位,前期花费都是老板零星的垫付,这种情况第一季度我想零申报,因为帐也还没做出来,可能资产负债表的数据也都是零,这样申报有风险吗,我准备前面两个月的帐都做到这个月,反正也没什么业务,请问这样行吗
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
发票 进项和销项 平进平出 属于亏钱吗
老师,我们施工租赁的民房,水电费都是交给房东,因为电费是在他的名下,可以开发票,水费开不了,他可以开收据给我们入账扣除吗?
老师,您好,研发支出~资本化支出,这个是成本类科目,在没有形成无形资产时,年末怎么处理?
老师,现在施工班组代开这种发票过来结算劳务费可以吗?他说咨询的税务局,说只要大类下跟工程有关就可以开着发票,但我觉得不太对。
有个项目60万,已开票20万,未开票40万,现对方无款支付,需要用农民公寓抵房。但不会开具发票我司。那么我司这款要怎么做账?
老师好 公司收购蔬菜种子销售 免税吗
余额表 无形资产1000 累计摊销1000 需要处理吗?一直这样吗?
老师,如果我们是开果蔬店的,做外账 购入蔬菜我记借库存商品--蔬菜,不写出蔬菜明细,贷银行存款。然后销售出去,结转成本我按收入的百分之多少一结转行吗。
定做纸箱版费放什么科目
老师请问,小规模我现在申请下个月成为一般纳税人,这个月我还可以按照小规模税点开具发票吧