不一定这个,需要看你们那边有没有税负要求,没有这个进项税额大于销项税额,利润是亏损不需要交,
老师好,我们是一家电梯销售安装公司,但是不生产。其中电梯安装是承包给个人了,现在个人给我们公司开安装费发票,在电子税务局里开电子发票。其实是我们用他们的个人名字自己进去开的,因为收入很大,所以我们想多开一些安装费发票,金额几十万,这么大金额他们在年底个人所得税汇算清缴的时候对他们有没有什么影响,需要补税什么的吗?一个人一年最多能开多少金额不补税,有限额吗?
你好,问下我们公司是机电设备公司,今年安装费开了40多万,销售空调开了130多万,还没有交过增值税和企业所得税,如果我们有进项票也必须缴税吗?
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
销售安装空调的公司,开了设备安装费的发票,分录怎么写 是不是借应收账款 贷主营业务收入-空调安装 应交增值税-销项 同时我们公司也有进空调安装费发票进来,分录怎么写 是不是借主营业务成本-空调安装 应交税费-进项 贷应付账款 需不需要结转成本,如果需要结转成本,分录怎么写 因为有时候自己安装,有时候给别人安装这样子
你好老师,我问下,我公司是一般纳税人,2月底开票200万,增值税230088.49,没有进项,税款也没交,因为合同没谈拢,3月又把这200万红冲了,4月报税的时候,增值税报表显示为0,但是税费缴纳那里还显示有23万多增值税,这钱必须交了才能退吗
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
我这个公司账在代理记账公司呢,他告诉我说税务5%具体我也不是很了解,说如果一年收入这么大不交税税务局会查的
那就按这个税负交吧,这个有税负一般是按税负交的,要不到时候税局查你们,估计还不止税负这么多钱
我们是机电设备有限公司经营范围有空调安装,这个税负大概多少?
税负私下问下专管员各地不一样