同学你好 员工出差补贴,按公司制度来补,直接填写在差旅费报销单子上,是可以的吗——可以的;
老师你好,我想问一下,员工出差补贴,按公司制度来补,直接填写在差旅费报销单子上,是可以的吗
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
老师你好,看一下这张报销单,公司员工在本地外出的业务补助可以填写差旅费报销单吗,这样填写是否合理?
老师,想请教下,如果员工在9月份出差4次,可以把9月份4次出差的都填写在一张差旅费报销单上吗?还是说必须一次出差填写一张差旅费报销单呢?
老师那个机票退票嗯手续费也算差旅费里么
老师,什么情况下用长期待滩费用科目?
老师好,低值易耗品记入什么科目
老师你好,以前年度,深圳免税收入进项税额转出更正申报退回的款怎么记分录 ?
老师 下个月有笔出口退税的 然后我上个礼拜把进项专票做了出口退税抵扣勾选 想去生成进货明细 但是好几天就都查不到这张发票的状态 这是怎么哪里出了问题呢 以前没有这么慢的呀
个体工商户要办理税务登记吗?
您好,出口一票货物。对应2张进账发票,报关单提单都只有一张,请问出口发票是开具两张嘛?还是一张即可呢
个人代开安装费需要交什么税?
老师,餐饮行业的,有笔款开票和不开价格不一样,怎么样算是开票价格是合理的,本来是95的,开票票105
你好老师,我们是高企,有一个出差需要研发人员和生产人员共同出差,一起参与一个研发项目的开展。请问记账时,可以一起算研发费用吗?还是未出现在立项文件的人员,核算时不能计入研发费用?谢谢
这个不需要发票的吧。另外,老师有这方面的资料吗。
同学你好, 是的,补贴是不需要发票的;这个是企业的内部行为,不是从外部发生的,是没有发票的;
另外,想请问一下老师,公司在外地开了个分公司,让它独立核算 好,还是怎么处理好呀。
同学你好,分公司可以是独立核算
老师,在外开分公司有没有不独立核算的呀。
同学你好,可以不独立核算;但不独立核算不方便