这个看公司的报销制度,可以一并填制的
老师你好,我想问一下,员工出差补贴,按公司制度来补,直接填写在差旅费报销单子上,是可以的吗
请问老师,报销差旅费销售员把通行费电子发票重复多贴一份,然后出纳已经记账了,我审核时看到要求重新填写报销,出纳说能不能不重新填写报销单,退回多报的钱写张收据可以入账吗?
老师你好,看一下这张报销单,公司员工在本地外出的业务补助可以填写差旅费报销单吗,这样填写是否合理?
老师,如果从北京到长沙出差,在北京前往机场的路上打车,这种费用可以填写在本次出差的差旅费报销单中吗?如果忘记报销这笔费用,单独填写一张支出凭单是否可以?
老师,想请教下,如果员工在9月份出差4次,可以把9月份4次出差的都填写在一张差旅费报销单上吗?还是说必须一次出差填写一张差旅费报销单呢?
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
但是一次出差最好填写在一起,行程闭合,不要分开填写在两张上。
不是按照月份进行划分的
是的,这样是最好的额
如果一次出差分开填写在两张差旅费报销单上也可以是吗?
这个最好是填列成一张报销单
比如,出发填写一张差旅费报销单。返回填写一张差旅费报销单。出差期间产生的费用有的写第一张,有的写第二张上。这张可以吗
最好不要,要不然你还要去匹配他出差了多少天
最好是填写在一张差旅费报销单中,如果实在是没办法,那样也可以。
是的,你的理解是对的
好嘞,谢谢您
好的,客气,帮到你就好