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老师,您好,之前公司交了一个季度的房租,做账的时候做到了预付账款,但是后面在每个月的时候我忘记计提到每个月去了,现在都第三季度了。怎么办呢?

2020-09-23 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 16:37

你好 现在可以补计提 只要不跨年都可以!

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快账用户2614 追问 2020-09-23 16:39

那应该在 678三个月的计提的我计提在9月是么?可是这样会影响我9月的利润表不是么?

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齐红老师 解答 2020-09-23 16:43

影响一个月的报表没有关系!

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快账用户2614 追问 2020-09-23 16:44

haode 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-23 16:55

不客气 如果帮到你 请打五星好评

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你好 现在可以补计提 只要不跨年都可以!
2020-09-23
您好, 现在的做法是 上一个季度 借:管理费用(负数) 贷:银行存款(负数) 开了发票 借:管理费用(上个季度的数字) 贷:银行存款(上个季度的数字)
2021-03-30
你好,可以在一个补的
2021-01-12
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
一次分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-19
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