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老师、你好!请问就是我们房租是1年一付对公转的、费用要怎么做、需要分摊?然后怎么做分录

2020-09-24 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 13:37

你好!计入预付账款按月摊销进当月成本费用

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你好!计入预付账款按月摊销进当月成本费用
2020-09-24
你好 借预付账款贷银行存款 你们是服务行业的吗
2020-12-11
你好,预付时 借 预付账款等 贷 银行存款 按月做摊销分录 借 费用 贷 预付账款等
2021-01-18
一、借:其他应付款——XX房东 贷:银行存款(或库存现金) 二、后期取得发票可以分 摊,有发票才能在企业所得税税前列支成本或费用。
2021-01-18
房租预付实际就是作为待摊费用进行的账务处理,具体的操作如下: 借:预付账款或是待摊费用—房租, 贷:银行存款, 每月进行房租的摊销, 借:管理费用—房租, 贷:预付账款或是待摊费用—房租。
2021-07-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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