你好!就按4000元入账 借:管理费用/销售费用--差旅费 贷:银行存款
公司员工实际差旅费是4136元,通过审核发现有些发票有出入,领导要求按4000元报销,账务怎么处理
老师有家公司是2019年5月购买别人的,法人已在2019年4月变更过来,变更费用发生了1008元,审计费2000元交通费500元,餐费680元,2019年的这些发票一直未入账,税务报表都是申报0,现在怎么处理呢,需入账吗?怎么入账
注册会计师谢茜审查希望股份有限公司2018年年度财务报表通过审查该公司的主业务成本明细表并与有关明细账、总账核对发现账表之间数字完全相符谢茜通过对有关记账凭证和原始凭证的审计发现以下问题经对期末在产品的盘点发现在产品的实际金额为38000元(账面金额25000元)②2)领用未用的原材料共计3000元,未作假退料处理3)为在建工程发生的工人工资计入生产成本2000元。【问题】分析审计中发现的问题并做出审计调整。
注册会计师谢茜审查希望股份有限公司2018年年度财务报表通过审查该公司的主业务成明细表并与有关明细账、总账核对发现账表之间数字完全相符谢茜通过对有关记账凭证和原始凭证的审计发现以下问题经对期末在产品的盘点发现在产品的实际金额为38000元(账面金额25000元)②2)领用未用的原材料共计3000元,未作假退料处理3)为在建工程发生的工人工资计入生产成本2000元。【问题】分析审计中发现的问题并做出审计调整。
审计人员审查某厂库存现金。该厂现金库存数经银行核定为1000元。2017年1月20日审查该厂现金日记账上的现金结余数为1380元。经过清点,实际库存情况如下:(1)现金实有数1002元;(2)已收款而未入账的收入凭证两张,计180元;(3)已付款而未出账的支出凭证3张,计230元,均经有关人员核签。但其中有一张,金额80元,未经受领人签收。(4)采购员因出差急需,向出纳暂支300元,已过半个月未办报销转账手续。(5)邮票15元,是财务科购入,作寄发邮件用,已在管理费用中列支。要求:根据上述清点结果,编制一张现金清点表,并指出该厂在现金管理中存在的问题,提出处理意见。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
不用管票面金额是多少,按4000元入账
是的,以领导审批金额入账