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老师,就你讲的支付款项的时候就要摊销,如果之前借:应付账款--车辆保险50万 贷:银行存款50万 后面拿到发票后怎么做分录?

2020-09-27 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 16:11

拿到发票,放在费用摊销凭证后面就可以的

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快账用户1047 追问 2020-09-27 16:17

这个是上次的问题,是这样做的吗

这个是上次的问题,是这样做的吗
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齐红老师 解答 2020-09-27 16:30

你付款的时候,保险的收益期已经开始了,所以要确认费用啊,他这个说法没有问题啊

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快账用户1047 追问 2020-09-27 16:34

那现在怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:36

你每个月摊销计入费用 借:管理费用 贷:应付账款--车辆保险

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拿到发票,放在费用摊销凭证后面就可以的
2020-09-27
你付款了,计入应付账款, 保险费从受益期就开始摊销, 每个月借:管理费用 贷:应付账款--车辆保险 哪个月取得发票,发票就放在这个摊销凭证后面就可以了
2020-09-27
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
借库存商品100-税 应交税费,应交增值税进项贷预付账款100, 借银行存款贷预收账款50
2024-08-29
你好 在买车时,分录为:借:固定资产 应交税金-应交增值税进项 贷:短期借款 还贷款,借:短期借款 贷:银行存款 贷款还完了,短期借款借方余额也就没了。
2021-02-05
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